借銀行存款, 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
稅務(wù)局不讓有留抵,所以做了未開(kāi)票收入,但是上個(gè)月開(kāi)的有銷(xiāo)項(xiàng),所以這個(gè)月報(bào)稅不就是填負(fù)數(shù)沖回來(lái)嗎,然后主表的收入為0,請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么處理
老師是這樣的,期末留底退稅是4月,退了5萬(wàn),6月更正了增值稅申報(bào)表,稅務(wù)局讓補(bǔ)了2021年12月和本年1月的未開(kāi)票收入,銷(xiāo)項(xiàng)有5萬(wàn),現(xiàn)在要把這五萬(wàn)繳回,請(qǐng)問(wèn):留抵退稅部分和補(bǔ)未開(kāi)票收入部分怎么做賬務(wù)處理?
老師,6月份補(bǔ)了1月份未開(kāi)票收入,當(dāng)月補(bǔ)增值稅10萬(wàn),滯納金1千。但是這筆扣稅有誤,這個(gè)月又退回來(lái)了,那6月扣稅時(shí)應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
#提問(wèn)#老師一般納稅人,上期留底做成了未開(kāi)票收入,這個(gè)月在電子稅務(wù)局增值稅報(bào)表怎么在填回來(lái)呢?
老師咨詢(xún)一下,個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)我之前做了借:銀行存款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,當(dāng)時(shí)我電子稅務(wù)局里面沒(méi)有申報(bào)無(wú)票收入(因?yàn)槎悇?wù)局沒(méi)有去開(kāi)通過(guò)申報(bào)不成功),現(xiàn)在去開(kāi)通了,我分錄把之前多的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沖出來(lái),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅,這樣行嗎
,我公司進(jìn)口了銅磚,銅磚包含了黃金部分,金是免稅,所以進(jìn)口增值稅只收了非黃金部分,我們做貿(mào)易賣(mài)出去,開(kāi)了黃金免稅發(fā)票和非黃金征稅發(fā)票,所以進(jìn)口增值稅要不要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
個(gè)體戶(hù)只開(kāi)銀行公戶(hù),開(kāi)發(fā)票,不做稅務(wù)登記會(huì)怎么樣呢 可以的嗎
老師,有個(gè)員工2024年年收入超12萬(wàn),7月我去稅務(wù)給她刪了一個(gè)月5000元工資,現(xiàn)在收入應(yīng)該是低于12萬(wàn),但是稅務(wù)局后臺(tái)還是顯示她12萬(wàn)多的工資未變,她本人也沒(méi)在6月30日前做過(guò)個(gè)人所得稅匯算清繳?,F(xiàn)在讓她在個(gè)稅APP上補(bǔ)做2024年個(gè)稅匯算可以嗎,金額會(huì)不會(huì)就變過(guò)來(lái)低于12萬(wàn)了,這個(gè)我也沒(méi)做過(guò)。有疑問(wèn)?
公司中途建賬之前買(mǎi)的電焊機(jī)要怎么入賬電焊機(jī)500元
老師辦理跨區(qū)域外徑證合同金額填的9萬(wàn),開(kāi)了發(fā)票9萬(wàn),甲方說(shuō)發(fā)票金額少了,應(yīng)該是10萬(wàn),可以在原來(lái)外經(jīng)證的基礎(chǔ)上再預(yù)繳外經(jīng)證1萬(wàn)的稅金嗎
請(qǐng)問(wèn)有經(jīng)驗(yàn)的老師,企業(yè)未按時(shí)報(bào)工商年報(bào),列入異常狀態(tài),解鎖需要提供審計(jì)報(bào)告等,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)審計(jì)報(bào)告主要記錄的是什么東西?為什么要這個(gè)年審報(bào)告???謝謝
公司變更地址怎么變更,省內(nèi)遷移
老師,請(qǐng)問(wèn),我公司有個(gè)員工上個(gè)月交了個(gè)稅,這個(gè)月也要交個(gè)稅,,在個(gè)人所得稅申報(bào)系統(tǒng)里面有個(gè)已繳稅額,這個(gè)是要填上個(gè)月的已經(jīng)的稅額嗎
現(xiàn)在還沒(méi)開(kāi)課,實(shí)操老師會(huì)給嘛,
速達(dá)軟件3000是需要花錢(qián)買(mǎi)?
老師我錢(qián)是前幾個(gè)月收的,銷(xiāo)售是4月份做的
你好,借銀行存款,貸預(yù)收賬款, 借預(yù)收賬款,貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。