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老師你好,我們以前一個維修項目,中標合同價105萬,項目部分兩次開票開了115萬,當時財務失誤都將115做了支出,掛應付賬款。現(xiàn)在已經(jīng)付了90萬,項目審計價為102萬,按審計價實際應付款為12萬,但現(xiàn)在賬上還掛應付25萬,這個怎么調(diào)賬?

2023-10-18 11:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-18 11:20

稍等老師看一下再回復您稍等。

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齊紅老師 解答 2023-10-18 19:20

你好 多掛的應付紅沖處理就可以的??

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2023-10-18
您好! 這些貨物的稅率都是一致的嗎? 如果是一致的,對于剩余的金額可以按新金額開具即可 如果不是一致的,可以開具一個紅沖發(fā)票,對于前期多開的發(fā)票進行沖回
2023-06-28
你好,你的這個會計處理是對的按照你的思路
2021-08-27
您好,2020年12月 借:主營業(yè)務成本-維修費,2022年也 計入了主營業(yè)務成本,這些分錄要紅沖了 借:未分配利潤(負),貸:銀行存款(負) 再:借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 計算各年折舊,不是2024年的折舊 借:未分配利潤,貸:累計折舊 同時更正申報2020.2021.2022.2023年的年報和所得稅匯繳申報表。
2024-08-07
您好,賬好調(diào)的分錄紅沖,借:主營業(yè)務成本-維修費(負),貸:銀行存款(負), 再借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款 補折舊 借:管理費用-折舊 貸:累計折舊 上面分錄損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時更正申報當年的年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。 分錄都是做在24年賬套里的
2024-08-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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