您好,這個是屬于免稅的,你好
老師,小規(guī)模納稅人開具發(fā)票時,非學歷教育服務(wù)稅率自動是6%,還標注了免稅,那么編輯商品編碼時應(yīng)該選擇3%、6%還是選擇“享受優(yōu)惠政策”“免稅”呢?,我看之前的會計開的是1%的稅率
2、某建筑設(shè)計公司,2015年底成立,創(chuàng)業(yè)公司,部分專業(yè)設(shè)計業(yè)務(wù)此如消防設(shè)計等)外包給建筑設(shè)計院,2016年第1、2、3、4、5、6、7月的經(jīng)營情況如下表:[月份設(shè)計費收入外包支出房租工資薪金辦公文具13010210122582101332102121440152121560203202670253202780303203說明:(1)單位:萬元(2)該企業(yè)最初為小規(guī)模納稅人,因客戶要求,5月1日開始轉(zhuǎn)為-般納稅人;建筑設(shè)計院都是按照設(shè)計行業(yè)開具的6%的一般納稅人稅率的發(fā)票(3)房屋業(yè)主方開具的發(fā)票都是按照5%的簡易征收稅率(4)辦公文具從京東采購,開具的發(fā)票都是按照17%的般納稅人稅率(5)為了簡化,忽略其它費用,工資薪金含所有相關(guān)費用及稅(6)本題目都只考慮通用處理,不考慮特殊情況,不考慮庫存;表中小規(guī)模金額均含稅,-般納稅人金額均不含稅;不考慮稅收減免和優(yōu)惠政策(7)表中所有費用均已結(jié)清,所有當期稅收均已結(jié)清問題:(1)1月房租2萬元,請列出簡
1、某建筑設(shè)計公司, 2015 年底成立,創(chuàng)業(yè)公司,部分專業(yè)設(shè)計業(yè)務(wù)(比如消防設(shè)計等)外 包給建筑設(shè)計院,2016 年第 1、2、3、4、5、6、7 月的經(jīng)營情況如下表: 月份 設(shè)計費收入 外包支出 房租 工資薪金 辦公文具 1 30 10 2 10 1 2 25 8 2 10 1 3 32 10 2 12 1 4 40 15 2 12 1 5 60 20 3 20 2 6 70 25 3 20 2 7 80 30 3 20 3 說明: (1) 單位:萬元 (2)該企業(yè)最初為小規(guī)模納稅人,因客戶要求,5 月 1 日開始轉(zhuǎn)為-般納稅人; 建筑設(shè)計院都是按照設(shè)計行業(yè)開具的 6%的一般納稅人稅率的發(fā)票 (3)房屋業(yè)主方開具的發(fā)票都是按照 5%的簡易征收稅率 (4)辦公文具從京東采購,開具的發(fā)票都是按照 17%的-般納稅人稅率 (5)為了簡化,忽略其它費用,工資薪金含所有相關(guān)費用及稅 (6)本題目都只考慮通用處理,不考慮特殊情況,不考慮庫存;表中小規(guī)模金額 均含稅,-般納稅人金額均不含稅;不考慮稅收減免和優(yōu)惠政策 (7)表中所有費用均已結(jié)清,所有當期稅收均已結(jié)清 問題: (1) 1月房租 2萬元,請列出簡單的會計分錄 (2) 、該公司 1月份應(yīng)該繳納的增值
中嘉創(chuàng)新實業(yè)集團旗下北京夢萊家紡有限公司為增值稅─般納稅人,從事床上用品的生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù),棉花是主要原材料之一,根據(jù)預(yù)算,公司2022年對棉花的需求量大約為2000噸。采購部根據(jù)采購要求進行招標后,篩選出兩家棉花生產(chǎn)的供應(yīng)商:供應(yīng)商一為增值稅一般納稅人,不含稅單價為4000元;供應(yīng)商二為增值稅小規(guī)模納稅人,不含稅單價為4100元。 ◆要求: 計算兩家供應(yīng)商對凈利潤的影響額并進行決策?!粽f明: 1.采購的棉花均收到供應(yīng)商開具的增值稅普通發(fā)票,并選擇享受免稅農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)惠政策,采購的棉花在當年全部投入生產(chǎn),其產(chǎn)品也全部對外銷售。 ⒉.該企業(yè)適用稅率如下:企業(yè)所得稅稅率為25%,附加稅包含城市維護建設(shè)稅、教育費附加、地方教育附加,直接按12%計算。(以元為單位)。 計算所得稅抵減額和凈利潤抵減額
小規(guī)模藥房開的化學藥品原藥替米沙坦膠囊開票,稅率是免稅還是1%(現(xiàn)行優(yōu)惠政策下)
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔的責任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么