你好,減免稅款就是可以的,到時(shí)候減免稅款和簡易計(jì)稅對沖。

簡易計(jì)稅項(xiàng)目怎么做賬?給甲方開票借應(yīng)收貸工程結(jié)算,應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅應(yīng)納稅額。收到分包發(fā)票,借工程分包費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅扣減應(yīng)納稅額,貸應(yīng)付賬款。結(jié)轉(zhuǎn)稅金的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅應(yīng)納稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅扣減應(yīng)納稅額,應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅未繳稅額?,F(xiàn)在出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅未繳稅額,異地預(yù)繳交多了。該怎么做賬?
老師請問,一般納稅人簡易征收企業(yè),稅控盤年費(fèi)280,增值稅計(jì)入減免稅嗎?借:管理費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一減免稅,貸銀存。減免稅額填在申報(bào)減免表中嗎?
老師,應(yīng)交增值稅/一般計(jì)稅 651.77 應(yīng)交增值稅/簡易計(jì)稅216626.84 應(yīng)交增值稅/稅款減免280(金稅盤維護(hù)費(fèi)) 實(shí)際繳納稅款 216998.61 交稅款時(shí)分錄怎么做?
我公司是一般納稅人有項(xiàng)業(yè)務(wù)是簡易計(jì)稅用應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡易計(jì)稅
請問,我司簡易計(jì)稅+一般計(jì)稅同時(shí)有,280稅盤計(jì)稅服務(wù)費(fèi)減免應(yīng)納稅額,會(huì)計(jì)分錄是:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款),還是借 應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅
個(gè)稅的匯算清繳時(shí)間,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)間?分別如何匯算的呢
2月份丁字賬還是不會(huì)做
加盟的奶茶店,個(gè)體工商戶,收到稅務(wù)提示第三季度31萬營業(yè)額要讓去補(bǔ)稅,之前都沒有報(bào)過稅
2024年我公司研發(fā)費(fèi)用-費(fèi)用化支出,企業(yè)所得稅申報(bào)表比賬上2024年全年總金額要少 ,這個(gè)是上一任會(huì)計(jì)申報(bào)的,2024年申報(bào)表比賬上全年總金額數(shù)要少 的金額2025年能加計(jì)扣除嗎
老師,固定資產(chǎn)有凈殘值的話,假設(shè)是報(bào)廢處理了,折舊都洗完了,是不是最后這個(gè)凈殘值就是固定資產(chǎn)清理的數(shù)?
你好,老師,我們公司采購的零食,飲料,這些開的是專票,能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
找劉艷紅老師,沒理解,本來鄭微這個(gè)錢是私下打給老板娘的,但是鄭微打到公司對公賬戶,鄭微這個(gè)10萬怎么平賬呢
老師,您好!請問小規(guī)模年不含稅收入不超過120萬,免增值稅嗎?謝謝!
做賬系統(tǒng)上,庫存現(xiàn)金超百萬,會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn),可以轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收賬款嗎
我單位同時(shí)有一個(gè)公司的應(yīng)付賬款,又有應(yīng)收賬款,可以只設(shè)置一個(gè)科目嗎,比如只設(shè)置應(yīng)付賬款(付的多,收的少)


沒明白,我是問用哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?
做到減免稅款里面做這個(gè)科目。
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款、借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
做這個(gè)是為了體現(xiàn)金稅盤抵扣。