你好; 比如般農產品有如下幾種進項稅抵扣方法(核定扣除除外); 第一種:從一般納稅人取得開具的增值稅專用發(fā)票或海關專用繳款書,按發(fā)票上的稅額抵扣; 第二種:從小規(guī)模納稅人購進的農產品,取得3%征收率的增值稅專用發(fā)票,按票面金額和9%的扣除率計算抵扣進項稅; 第三種:從農業(yè)生產者手中購進的農產品,按收購發(fā)票和銷售發(fā)票,注明的買價和9%扣除率計算進項稅; 第四種:如果購進的農產品用于生產13%稅率的貨物的,在領用當期加計扣除1%的進項稅,即實際扣除率是10%;綜上,貴司取得小規(guī)模納稅人開具的農產品銷售發(fā)票,可以按照票面金額和9%的扣除率計算抵扣進項稅。

老師,對方是農產品免稅公司,給我們開的是免稅普票。我也是農業(yè)公司從他公司購了農產品,簡易加工后售給別的單位,開的是銷項電子普票,請問我能抵扣進項?抵扣多少?謝謝老師!
我公司是一般納稅人,采購的免稅的種子,給我們開的普通發(fā)票,我們該怎么進行抵扣增值稅?麻煩老師解答一下,謝謝。不是說購買免稅農產品可以抵扣進項稅額嘛?
老師,我想請問一下,我們購進的農產品,合同簽的是開專票,但是對方是農業(yè)發(fā)展有限公司開的是免稅發(fā)票,稅務查賬,稅務說以合同約定為準,免稅農產品不能抵扣進項,我想問一下,農產品免稅發(fā)票到底能不能抵扣進項?
老師 請問一下收購農副產品的普通發(fā)票計算抵扣的進項稅額填在哪里呢?謝謝
請問老師,購進農產品進項稅抵扣的方法有幾種呢?能否總結一下。謝謝
請問生產設備公司,外購一臺半成品設備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當期確認收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認其他業(yè)務收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結轉了
老師,如果我買的A產品,沒有發(fā)票。買B產品的時候把A產品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調,需要補繳差額,我11月申報個稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務,40000怎么來的呢。
請問圖片中的核定扣除,僅僅是只指生產圖片列示的這幾種商品嗎?
是的;主要是這幾種情況的?
請問老師,圖片3.是什么意思
核定扣除來的;? ? 這個是一個稅務局核定的方式? ?
不太明白,生產經營不構成貨物實體。什么意思呢?不是說以購進的農產品為原料生產液體乳、酒精、植物油才能核定扣除嗎?但是稅1書上這段矛盾呀?
你好;?用于生產貨物的包裝物、輔助材料、燃料、低值易耗品等。包裝物、輔助材料、燃料、低值易耗品它們就是農產品,但是它們不構成貨物實體。比如說?,購進糧食生產酒精,糧食不構成貨物實體?