你好; 你把問(wèn)題描述好; 如果昨天問(wèn)了這個(gè)老師的; 你把昨天的問(wèn)題截圖 %2B@具體老師; 描述好; 這樣才有對(duì)應(yīng)的老師回復(fù)你 ;因?yàn)槊總€(gè)老師每天回復(fù)很多問(wèn)題; 你不描述清楚問(wèn)題; 到時(shí)怕沒(méi)有老師回復(fù)你;耽誤你的時(shí)間!

老師您好,根據(jù)這張工資表做完整的會(huì)計(jì)分錄怎么做?昨天老師回復(fù)我的借貸不平還是沒(méi)明白,因?yàn)槭切鹿镜谝淮巫鲂枰珳?zhǔn)
徐老師,上次說(shuō)的材料問(wèn)題,發(fā)票問(wèn)題,麻煩幫學(xué)生轉(zhuǎn)一下,謝絕其他老師回答,因?yàn)闆](méi)時(shí)間重新復(fù)術(shù)問(wèn)題緣由
老師,我問(wèn)的這個(gè)問(wèn)題可以重新回復(fù)我一下嗎?這個(gè)老師還沒(méi)回我的
老師。能讓新新老師回復(fù)問(wèn)題嗎。因?yàn)樽蛱鞗](méi)問(wèn)完。沒(méi)權(quán)限了
竹玲老師,可以重新接一下嗎?之前的問(wèn)題沒(méi)有問(wèn)完,次數(shù)劇結(jié)束了,您看到之后可以回復(fù)我一下嗎?
我公司目前未分配利潤(rùn)是四百萬(wàn),注冊(cè)資金100萬(wàn),一個(gè)自然人股東,想要給股東分紅100萬(wàn),這個(gè)需要怎么操作呢?
老師,你好,今年由于加計(jì)抵減晚了,5、6月份增值稅交好之后7月份才享受,,然后5、6月增值稅報(bào)表重新更正申報(bào),多交的稅到8月份才退回,8月收到享受5、6月加計(jì)抵減退回23383.32元,其中退回多交增值稅22269.84,城建稅556.74,教育費(fèi)附加334.04,地方教育費(fèi)附加222.7,該怎么做賬務(wù)處理
老師,24年工商年報(bào)現(xiàn)在還能做更改么?想修改員工人數(shù)!
老師,之前折舊錯(cuò)誤,是不是直接調(diào)整直接折舊金額?
公司做的可行性研究報(bào)告的費(fèi)用計(jì)入什么科目
供應(yīng)商發(fā)給我們的貨,因有質(zhì)量問(wèn)題,賠給我們的錢(qián)做什么科目,
老師,我們是做財(cái)稅服務(wù)公司,對(duì)方給我們開(kāi)的普票5000元是培訓(xùn)費(fèi),是這個(gè)培訓(xùn)費(fèi)記到哪個(gè)科目?
公司的一處民宿,僅僅民宿要被他人投資,收到他人對(duì)民宿的投資款,分錄怎么做
上個(gè)月的發(fā)票還能作廢嗎
電腦公司開(kāi)業(yè)后8月份買(mǎi)的,10月份發(fā)票才開(kāi)進(jìn)來(lái),按10月份開(kāi)始入賬嗎


增值稅都是自動(dòng)帶出來(lái)的。為啥提示這個(gè)呢
你好;你有代開(kāi)發(fā)票嗎 ? 或者是 開(kāi)5%的票據(jù)沒(méi)有;? 看提示里面 顯示你們可能開(kāi)了鑒證咨詢方面的業(yè)務(wù); 你 核實(shí)下??
我沒(méi)有代開(kāi)。也沒(méi)有開(kāi)這類(lèi)發(fā)票
你好; 那就 點(diǎn)擊取消; 然后去 看看你每個(gè)欄次的數(shù)據(jù); 你是不是欄次 寫(xiě)錯(cuò)誤了。 去改下??
你好。出現(xiàn)2個(gè)報(bào)表。報(bào)哪一個(gè)
你好;? ??都可以,你根據(jù)引導(dǎo)填也行,自己直接填也行 、比如不會(huì) 就用引導(dǎo)式 ;? 會(huì)就可以填表式
2張個(gè)都自動(dòng)帶出來(lái)數(shù)據(jù)但是第一種方式附表一有數(shù)據(jù)。第二種方式附表一沒(méi)數(shù)據(jù)
你好;選擇一個(gè)方式來(lái)報(bào)就行了。??
為啥附表一。兩個(gè)不一樣呢。還。還有我截圖給你的。就是第一種申報(bào)方式。因?yàn)槲业?欄填寫(xiě)開(kāi)的轉(zhuǎn)票數(shù)據(jù)了??墒菦](méi)有填寫(xiě)錯(cuò)啊
你好;? ?兩個(gè)都是 一樣 ;? 選擇一種方式 填表式或者是引導(dǎo)式都可以報(bào)哈??
這個(gè)表一種方式帶出來(lái)數(shù)據(jù)。一種沒(méi)帶出來(lái)數(shù)據(jù)。我需不需要填寫(xiě)數(shù)據(jù)
你好;? ? 自動(dòng)帶出來(lái)的; 你核對(duì)下數(shù)據(jù) 看是不是對(duì)的; 對(duì)的就不用你單獨(dú)去寫(xiě)數(shù)據(jù)了? ?
你不回復(fù)關(guān)鍵問(wèn)題。我說(shuō)2種方式帶出來(lái)這個(gè)表。一個(gè)有數(shù)據(jù)。一個(gè)沒(méi)有。我填寫(xiě)還是不填寫(xiě)
你好;? ?意思是 你發(fā)生了扣除金額的 ;? 你有這個(gè)業(yè)務(wù)? ?系統(tǒng)讀取了數(shù)據(jù) 就核對(duì); 沒(méi)有? ?讀取的;? 你發(fā)生了要自己? 填寫(xiě)數(shù)據(jù) ; 附表1是你們自己寫(xiě)? ? 、然后自動(dòng)獲取數(shù)據(jù)去 到主表??
這個(gè)發(fā)生什么情況需要填寫(xiě)。為啥第一種帶出來(lái)數(shù)據(jù)。第二種沒(méi)帶出來(lái)數(shù)據(jù)呢
你好; 1.是引導(dǎo)式的;? 會(huì) 按照你實(shí)際的業(yè)務(wù) 獲取數(shù)據(jù); 第二種是填表的 ; 是你們自己根據(jù)業(yè)務(wù) 寫(xiě)數(shù)據(jù)的??
那我發(fā)生什么業(yè)務(wù)需要填寫(xiě)這個(gè)附表一呢
你好;? 是的;? 比如說(shuō)小規(guī)模納稅人增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料一《服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)》表由發(fā)生應(yīng)稅行為且有扣除項(xiàng)目的納稅人填寫(xiě),即有差額征稅應(yīng)稅項(xiàng)目的納稅人才填寫(xiě),企業(yè)發(fā)生應(yīng)稅行為不屬于差額征稅的無(wú)需填該表。?