你好,實(shí)際出口了嗎?

老師您好,我們代客戶支付了一筆貨款給我們供應(yīng)商,收款客戶款項(xiàng)時(shí)是預(yù)收賬款,支付給供應(yīng)商款項(xiàng)是預(yù)付款項(xiàng),因?yàn)楹髞?lái)客戶直接跟供應(yīng)商合作,這兩筆預(yù)收預(yù)付一直掛賬,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么沖銷呢
賬面掛了一筆2016年的預(yù)收賬款貸方余額30萬(wàn),當(dāng)時(shí)對(duì)方打的預(yù)付款,后來(lái)工程爛了,活沒(méi)干成款給人家退了,前面會(huì)計(jì)不知在哪把賬下了,現(xiàn)在預(yù)收賬款余額一直在賬面掛著,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
老師您好:我在10月份做了一筆預(yù)收款在貸方,11月份這筆預(yù)收款開(kāi)出發(fā)票了,我就直接做了收入忘記沖10月份那筆預(yù)收款了,導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收款在貸方掛著,我這個(gè)月改怎么調(diào)賬???
老師,我們是被掛靠公司簽了100萬(wàn)的工程,2020年11月開(kāi)一張40萬(wàn)的發(fā)票,當(dāng)時(shí)我賬務(wù)處理,借,銀行存款,貸,預(yù)收賬款,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)收入,2021年一月開(kāi)票60萬(wàn),借預(yù)收賬款60萬(wàn),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入60萬(wàn),去年40萬(wàn)應(yīng)該怎樣出分錄,不考慮稅金
19年預(yù)付了20萬(wàn)收購(gòu)?fù)恋乜?,支付土地款時(shí),我做 借:預(yù)付賬款20萬(wàn) 貸:銀行存款20萬(wàn)。該土地在我不知道的情況下已經(jīng)出售, 出售款直接匯入股東賬戶。預(yù)付款賬款一直掛著預(yù)付20萬(wàn),我現(xiàn)在想把預(yù)付的20萬(wàn)銷調(diào)去,賬務(wù)怎么處理?
怎么能確保開(kāi)票開(kāi)得對(duì)沒(méi)有問(wèn)題
老師你在嘛,昨天我忘記回復(fù)你了
老師,金財(cái)網(wǎng)頁(yè)版財(cái)務(wù)軟件里,怎樣查找應(yīng)收賬款明細(xì),不是應(yīng)收賬款里每一戶,而是整體應(yīng)收賬款明細(xì)
您好,碰到下面這種情況怎么解決。個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得表申報(bào)無(wú)法填寫,嘗試多次,更換多臺(tái)電腦點(diǎn)擊都無(wú)任何反應(yīng)
我收到的專用商貿(mào)票,有票沒(méi)付錢
是一張商貿(mào)專用票,我做應(yīng)付可以嗎
我不想登錄這筆影響了費(fèi)用太高,匯算清繳高
可以嗎老師我把管理費(fèi)用招待費(fèi)改成了應(yīng)付賬款
老師謝謝你,我把管理費(fèi)用科目改成應(yīng)付賬款可以嗎
我不想沖進(jìn)項(xiàng)只想沖393539.83


已經(jīng)出口了
你好,那你應(yīng)該確認(rèn)收入,借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
老師,2019年的賬,我這樣確認(rèn)收入的話,還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
是的,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本。
這個(gè)需要退稅嗎?如果不退稅的話,稅務(wù)局允許你們免稅嗎?不免稅的話需要轉(zhuǎn)分銷的。
不免稅的話需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷
不退稅,轉(zhuǎn)內(nèi)銷怎么做啊
借預(yù)收賬款代主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增持效。