你好1;? 你們是不是 平常報稅的時候 數(shù)據(jù)沒有按實際報? ?? 去自查下你的銀行 和 申報表 以及報表數(shù)據(jù)是否是真實的?

前會計把公司所有對稅務(wù)的數(shù)據(jù)申報為0,增值稅都是0,公賬戶上過了一千萬,企業(yè)虧損。請問老師現(xiàn)在稅務(wù)局喊先自查。這個怎么處理?
老師您好,我們公司稅務(wù)局要求自查,原因是留底稅額過多需要補自公司成立起的增值稅,那增值稅是流轉(zhuǎn)稅,比如我更改了19年10月的報表,那19年到現(xiàn)在的所有報表都得改是不
老師好,公司存在虛開發(fā)票,稅務(wù)機關(guān)要求自查,補稅。要是我們只是自查60%虛假發(fā)票 然后補稅 把報表和完稅憑證等送交了稅務(wù)局,是不是這件事情就算結(jié)案了。
老師,晚上好。楊老師,請教一回,比如如果像我們自查自糾發(fā)現(xiàn)收入少入賬了一百萬,那么自查自糾以后補繳稅款了以后,那么是不是也要找一百萬存進對公賬戶呢?
老師,早上好。稅局要求自查自糾,現(xiàn)在自查自糾出少申報了百幾萬的收入,這個原因我們怎么寫才比較好呢?
資產(chǎn)負債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當期確認收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
自查清楚了,該補的數(shù)都補了,稅也繳了?,F(xiàn)在說要立案調(diào)查
你好;? 你們 好多稅費沒有繳納 ; 你補的都是真實的嗎 ???
補的是真實的
那你補稅了 ; 如果稅務(wù)局還是要立案的; 你最好是找律師問下 ; 看需要做什么處理??