你好,是的,也是一樣的。

請問老師,我們單位是外貿(mào)企業(yè),剛申報(bào)了出口退稅,增值稅申報(bào)表關(guān)于出口退稅的需要在哪里填東西嗎?
老師,請問一下冰球退稅,除了供應(yīng)商開的增值稅發(fā)票,還需要什么資料。外貿(mào)企業(yè)具體的操作跟申報(bào)的流程有么
老師,您好,我想問一下,外貿(mào)企業(yè),申請出口退稅,流程是不是這樣: 1.先按照報(bào)關(guān)單出口日期,申報(bào)出口增值稅收入 2.登陸稅局進(jìn)行首次出口退稅備案 3.申報(bào)出口退稅
深圳地區(qū),外貿(mào)企業(yè)申請出口退稅,有時(shí)間的限制嗎?比如也是跟申報(bào)增值稅一樣,要在申報(bào)期1-15號(hào)內(nèi)申報(bào)?
老師問個(gè)特別簡單的問題,外貿(mào)企業(yè)申報(bào)退稅是不是跟申報(bào)增值稅一樣必須要在申報(bào)期操作
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個(gè)月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報(bào)10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補(bǔ)繳差額,我11月申報(bào)個(gè)稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報(bào)表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個(gè)人部分,繳納社保時(shí),借管理費(fèi)用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實(shí)繳,公司凈資產(chǎn)為負(fù),對(duì)外溢價(jià)轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進(jìn)入公司進(jìn)入實(shí)收資本和資本公積嗎


必須要先申報(bào)完增值稅然后再申報(bào)退稅操作嗎
你好,是的,你要先申報(bào)了。交了稅才會(huì)有后面的退稅。
收到外匯怎么做賬,借方銀行,貸方收入,不是免增值稅嗎,怎么會(huì)交稅呢
你好,出口退稅是對(duì)出口產(chǎn)品退還其在國內(nèi)生產(chǎn)和流通環(huán)節(jié)實(shí)際繳納的增值稅。 比如你交多了退稅你也得先要交,然后才有的退,所以具體退稅是什么情況?要看實(shí)際。
實(shí)際我們退的是國內(nèi)進(jìn)項(xiàng)部分,剛才我問的那個(gè)收匯分錄對(duì)嗎
你好,你的分錄是對(duì)的。
我想問下,外貿(mào)公司的銀行賬戶分為哪幾種,有的一個(gè)賬戶里有一個(gè)美元戶一個(gè)人民幣戶,收到貨款先到美元戶然后再去結(jié)匯,有的怎么直接結(jié)匯收到了人民幣戶呢
你好,其實(shí)都是可以的。沒有說必須要匯到哪個(gè)賬戶。
離岸賬戶怎么整理
你好,這個(gè)老師沒有具體操作過,不太清楚,你問一下別的老師看看。