您好,先分別確認(rèn),再對沖

是這樣我們是賓館行業(yè)。1.有客人住宿會要求多開點發(fā)票我們會適當(dāng)收取稅點2.有的客人因為單位可以報銷但實際房費沒有那么高所以會讓我們先刷多卡然后把房費部分扣除后其他的錢在以現(xiàn)金退給他們。以上這兩點我們是否存在違法問題.需要相應(yīng)承擔(dān)什么樣的法律責(zé)任么。3.我們的房費進(jìn)賬都進(jìn)的是我個人賬戶。公帳上只相應(yīng)的走了一點象征性的費用。我們一年的流水也大概要6.7百萬了。這樣肯定也是不符合規(guī)定的。如果被查處要承擔(dān)什么相應(yīng)的責(zé)任么。我需要怎樣做能規(guī)避現(xiàn)在存在的這些風(fēng)險
賓館住宿業(yè) 洗滌公司把被罩床單弄丟了 相應(yīng)的賠償金抵洗滌費 這個該怎么做賬
安保公司沒有勞務(wù)派遣資質(zhì),給校園上安保人員怎么開票。
產(chǎn)品的進(jìn)銷存第一個月有庫存,但是后續(xù)幾個月生產(chǎn)轉(zhuǎn)庫存,庫存進(jìn)了多少就出掉多少,價格也是按照后面進(jìn)來了多少出去多少。最開始的庫存數(shù)量和金額一直沒有動過,后續(xù)又也出完了,會不會有問題啊。
老師你好,企業(yè)24年12月多計提了稅金及附加,25年賬目處理紅沖了24年多計提的數(shù)字,現(xiàn)在出現(xiàn)報表上稅金及附加為負(fù)數(shù),這個怎么處理?
老師,審計查出原來會計將資產(chǎn)費用化,分錄為財務(wù)會計:借業(yè)務(wù)活動費一辦公費;貸:財政撥款収入;預(yù)算會計為:借:行政支出一辦公費;貸:財政預(yù)算撥款收入,現(xiàn)我要怎么調(diào)賬?
老師,我們是掛靠方,一般納稅人,農(nóng)民工工資是從自己公司開勞務(wù)票好,還是單獨從個體工商戶勞務(wù)公司走好。另外,一個項,收普通發(fā)票與專票有比例?
線路板行業(yè),月末未完工的在制品怎么入賬
郭老師,我們做五金產(chǎn)品,買的液氮,儲罐租金,和送貨服務(wù)費,這三個做什么科目,二級的,麻煩寫下,謝謝
研發(fā)人員買了一本書,可以計入研發(fā)費的吧?那還要計提職工教育經(jīng)費。完整的分錄怎么做呢?(文文老師不要回答)
老師!公司的房租每個月2000元,9月份未付,10月份的時候銀行直接付了一年24000元,9月份,10月份,以及后面各月份的賬務(wù)處理怎么做分錄?謝謝!
賣二手車通過二手市場,二手市場不要我們開票,二手市場開了票給個人,我們報稅時個是報無票收入?
老師 分錄怎么寫?
通過 待處理財產(chǎn)損益 科目處理,發(fā)現(xiàn)商品丟失時,未查明原因時:
借:待處理財產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢。
貸:庫存商品。
報經(jīng)批準(zhǔn)后,部分損失由過失人賠償:
借:其他應(yīng)收款——某某。
貸:待處理財產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢。
收取賠償款可通過扣工資處理:
借:應(yīng)付職工薪酬。
貸:其他應(yīng)收款——某某。
報經(jīng)批準(zhǔn)后,部分損失由過失人賠償:
借:其他應(yīng)收款——保險公司。
貸:待處理財產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢。
收到賠款,記營業(yè)外收入。