掛靠的這種轉(zhuǎn)賬就是私下轉(zhuǎn)賬。

如果我8月份開始從公戶發(fā)工資,但是現(xiàn)在公司還有人沒交社保和公積金,那我就把交社保和公積金的人的工資從公賬走,沒交的我就讓老板私下轉(zhuǎn),還有就是有兩個人的社保掛在我們公司,我們公司可以做代繳社保嗎,到時候讓他們每個月轉(zhuǎn)錢到公賬,收到時,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款;扣稅時,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,您看我之后這樣改可以嗎,有什么地方不妥嗎,會存在風(fēng)險嗎?
老師你好,我們是分公司,屬于工程總包項目部的財務(wù),甲方回款回到集團賬戶,項目資金有需求時集團劃款給我們賬戶,有時集團代付款,也有時其他的分公司代付款,還有種情況,有幾個員工的社保又在另一家分公司,交社保時我們分公司轉(zhuǎn)賬或者集團轉(zhuǎn)賬給這個分公司,如果對方賬上有錢就不需要我們轉(zhuǎn),這種情況是不是不能出報表???那如果股東想知道項目的賬務(wù)情況,我們應(yīng)該提供什么?
老師下午好!我想問一下我們有一位員工6月份入職,入職前一直在領(lǐng)失業(yè)金,現(xiàn)在社保局打電話給我們說,讓他拿勞動合同去社保局做登記再退回失業(yè)金。而我們的外賬會計7月份已經(jīng)報工資,而員工他現(xiàn)在需要我們給他簽一份8月入職勞動合同拿去社保局登記,再把工資改到8月份上報。如果這樣的話對我們公司有沒有影響?
各位老師,如果一名員工即將入職我公司,但他第一年的社保不從我們公司交,要從入職第二年才讓我們公司給他上。并且他想把第一年的社保公司應(yīng)交部分以工資的方式支付給他。這種情況下,我們公司是和他簽訂勞動合同,同時要求他出具其他單位給他繳納社保的帶有公章的憑據(jù),并且在合同中寫明。 還是和他簽訂勞務(wù)合同?我們公司是希望長期錄用他
,你好!咨詢一下你!我們公司的經(jīng)營范圍有“建筑勞務(wù)分包”這個項目。我司跟項目公司簽訂勞務(wù)外包協(xié)議,我司按排操作員幫項目公司操作建筑機械,我司收項目公司勞務(wù)費?,F(xiàn)在項目公司要我司開發(fā)票給他們,請問我們是開”勞務(wù)費“項目的發(fā)票給他們嗎?還有就是我司是跟這些操作員個人簽訂勞務(wù)合同的,我們不給他們買社保,我們只給工資給他們,請問我們要幫他們報個稅嗎?如果報這個個稅是不是跟平時的工資個稅不一樣的,要報勞務(wù)方面的個稅呢?麻煩幫分析一下,謝謝[抱拳]
公司報廢一批固定資產(chǎn),賣得廢品60萬元,對方不要票,我公司申報了未開票收入,后續(xù)會影發(fā)稅務(wù)風(fēng)險嗎
老師老板給公司打錢不想入資本金,以什么方式入賬最好。按借款,協(xié)議怎樣寫。謝謝
老師您好想咨詢一下 勞動合同屬于在母公司,工資部分由子公司承擔(dān),包括個人部分的社保公積金,但單位承擔(dān)的社保公積金仍在母公司繳納申報,這種情況如此操作可以嗎?
算利潤率是利潤/收入還是利潤除以成本?
我們單位是生產(chǎn)型的,內(nèi)銷和出口企業(yè)。是2025年10月份單位內(nèi)銷主營業(yè)務(wù)收入是100萬,銷項稅額13萬,出口fob價是3萬,當(dāng)月抵扣進項稅額是11萬,退稅率是13%, 請老師幫我算一下這個月的稅負(fù)率,該怎么算?
取得對方的發(fā)票,怎么區(qū)分是否簡異計稅的發(fā)票
老師,請問會計學(xué)堂有關(guān)于建筑業(yè)工抵房的賬務(wù)處理課程嗎
想問下公司的凈利潤是指利潤-稅費是吧,比如凈利潤100萬,那小規(guī)模企業(yè)所得稅交稅就是5萬,那公司剩余凈利潤為95萬,假如分給股東70萬,是不是針對70萬再交20%的分紅費就是14萬,股東收到手的錢就是70-14=56萬,股東再針對56萬交個稅啊,就是股東交一個分紅費一個個稅
我們公司 有個員工老板叫做到手工資1萬元, 那產(chǎn)生個稅算誰的
公司的客戶來公司這邊檢測產(chǎn)品 產(chǎn)生的住宿費計入什么科目 可以抵扣嗎
轉(zhuǎn)賬是私下轉(zhuǎn),不是要買社保嗎
買了社保就對外了,所以就做勞動合同給他們虛擬發(fā)工資
是的,對外就是和單位員工一樣,簽訂勞動合同,然后發(fā)工資交社保。
我的問題是我們讓他辦卡,卡由我們操控,對方不愿意,但是我們又怕錢打過去對方不退,有沒有什么好的解決辦法
這種就是雙方協(xié)商,他既然想在你單位掛靠,那就要執(zhí)行你們的約定,其實主動權(quán)在你們這方的呀,他不同意你就不給他掛靠。