借應(yīng)付賬款,借財務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù), 借財務(wù)費(fèi)用,貸銀行存款。

我公司分期付款購買了一輛車,分6期,我之前沒有暫估固定資產(chǎn)入賬,款付清后,對方開來固定資產(chǎn)的發(fā)票,支付的利息費(fèi)開的收據(jù),利息支出我是記入財務(wù)費(fèi)用嗎?只有收據(jù),財務(wù)費(fèi)用不能稅前扣除嗎?
老師,我們原先暫估一批車,然后收到了發(fā)票沖了暫估,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)多開了要紅沖一部分,紅沖的賬務(wù)應(yīng)該怎么寫分錄,原先記借:應(yīng)付賬款,進(jìn)項稅額,貸:其他應(yīng)收款
你好,老師,1月購買石粉含稅價2831.54元,未開發(fā)票未付款,我做暫估入庫,借:原材料-石粉 2831.54 貸:應(yīng)付賬款-暫估 2831.54 5月黃某支付石粉款2740元,本來說是開票含稅的,現(xiàn)在又不開發(fā)票了,記賬:石粉暫估入庫沖紅 :應(yīng)付賬款-暫估 2831.54 原材料-石粉 2831.54 借:原材料-石粉 2740 貸:其他應(yīng)收款-黃某 2740 現(xiàn)在庫存變?yōu)樨?fù)數(shù),我要怎么處理分錄呢
購買了一臺設(shè)備,分期還款,本金發(fā)票已開,利息還有部分未開,現(xiàn)未開票部分先暫估入賬,借:財務(wù)費(fèi)用-利息支出,貸:應(yīng)付賬款-暫估。發(fā)票開全后,應(yīng)該怎么入賬?
老師好,我公司當(dāng)時買入一個大型設(shè)備,因為款項沒全部支付,我當(dāng)時按照合同金額做了價稅分離然后暫估入賬,次月按照暫估金額開始計提折舊,現(xiàn)在我拿到全部發(fā)票發(fā)現(xiàn)我暫估的設(shè)備金額多了0.17元,導(dǎo)致長期應(yīng)付款也多出0.17元,這個應(yīng)該怎么處理呢
老師,你好,某公司的業(yè)務(wù),由于他們員工不熟,需要我們員工協(xié)助,請問對方把這個協(xié)助款支付給我們公司,我們要開什么發(fā)票給他們
成本票沒有怎么辦,有什么方法可以充抵一些成本票
公司體檢合同簽的2024年10月至25年11月合計1.5萬,24年付了前期款1萬,24年發(fā)票來也是1萬。因有部分人未在24年體檢拖到25年,尾款一直拖到25年,現(xiàn)25年開體檢費(fèi)發(fā)票5千,這5千算25年的,記帳在25年的對嗎?
老師,我公司注冊地點(diǎn)是東疆綜合保稅區(qū),最近出口了一批貨物,10?已經(jīng)報關(guān)了,現(xiàn)在不知道怎么做增值稅納稅申報,能給降的祥細(xì)一點(diǎn)兒嗎?
老師,年底的這兩個月車間也不生產(chǎn)不做實驗了,那做工資的時候可以都做到管理費(fèi)用里嗎?
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營停車場去錫盟安全培訓(xùn)及考試開車去的加油費(fèi)過路費(fèi)住宿費(fèi)吃飯費(fèi)用 還有有培訓(xùn)費(fèi)會計分錄怎么做
企業(yè)所得稅賬務(wù)處理分錄
我公司給夫妻倆發(fā)工資,一共稅前工資是5萬,幫忙籌劃個稅,給夫妻倆做合理規(guī)劃做到個稅繳的最少,情況是:家里有兩個小孩,分別6歲8歲,沒有房貸,男方非獨(dú)生子女且父母年滿60周歲,女方父母不符合條件,男方公積金每月1050元,社保每月個人承擔(dān)573元。
老師,請問我們外貿(mào)出口業(yè)務(wù)中,因供貨商原因?qū)е乱粡埌l(fā)票不能退稅,稅務(wù)要求我們對該貨物進(jìn)行轉(zhuǎn)內(nèi)銷補(bǔ)稅,銷項稅補(bǔ)了89868.68,這筆補(bǔ)稅業(yè)務(wù)的會計憑證怎么做啊。
10月銷售出口貨物,什么時候申報出口退稅事項
如果發(fā)票進(jìn)來前,有付款呢?
借應(yīng)付賬款,借財務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù), 借財務(wù)費(fèi)用,貸預(yù)付賬款