你好 1、首先我們要打用友財(cái)務(wù)軟件,看一下賬套的各個(gè)模塊是否做了月結(jié),確保之前的做完月結(jié)。 2、緊接著點(diǎn)擊系統(tǒng)管理——admin登錄,然后在帳套下面?zhèn)浞輲ぬ住?3、這時(shí)候就退出來,用帳套主管demo登錄,密碼也為demo。選擇年份為今年的年份如:2022,登陸。點(diǎn)擊年度帳——點(diǎn)擊建立。 4、創(chuàng)建成功后,退出來,重新用demo登錄,這個(gè)時(shí)候年份就要選擇剛剛創(chuàng)建的新年度了,然后登錄。在年度帳下面——點(diǎn)擊結(jié)轉(zhuǎn)上年的數(shù)據(jù)。先要先結(jié)轉(zhuǎn)其他的模塊,最后在結(jié)轉(zhuǎn)總賬模塊。 5、結(jié)轉(zhuǎn)完成后,要登錄到T3軟件,”。點(diǎn)擊總賬——設(shè)置——期初數(shù)據(jù)就可以結(jié)賬了。

老師,內(nèi)賬要用財(cái)務(wù)軟件嗎?明天要面試一下酒店,第一次招財(cái)務(wù),我這邊要怎么做呢?
老師,我們是旅客運(yùn)輸企業(yè),第一次用T6財(cái)務(wù)軟件,期未必須設(shè)置自定義結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,我財(cái)務(wù)軟件第一次用,是用友的,再利潤分配——未分配利潤,這憑證怎么做,怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師,我還弄過完整的軟件結(jié)賬,現(xiàn)在做好了,結(jié)賬可以取消的吧沒啥影響吧,怕弄錯(cuò)了,第一次也沒人教
老師,你們第一次用財(cái)務(wù)軟件結(jié)賬怎么弄的啊
請問老師公司開給公司居間費(fèi)發(fā)票,是不是居間費(fèi)發(fā)票很容易認(rèn)定為虛開發(fā)票,平時(shí)要怎么處理才能保證合規(guī)呢,
老師,請問內(nèi)賬的原材料要不要價(jià)稅分離,還是原材料按照支付的價(jià)格入賬
老師,我司是小規(guī)模納稅人,出租住房給個(gè)人,月租金3500,怎么計(jì)算繳納房產(chǎn)稅?
關(guān)聯(lián)交易收入占比統(tǒng)計(jì)表怎么理解
老師請問開紅字確認(rèn)單后要開紅字發(fā)票嗎?如果沒看會(huì)怎樣?
老師,茶廠的產(chǎn)值需要怎么報(bào),報(bào)給股東看的,有沒有相關(guān)的表格
老師您 好,確認(rèn)一下,小規(guī)模納稅人,有二張發(fā)票怎么做分錄,公司的二間廠房租出去 一間給張三,物業(yè)費(fèi)一共有二萬代收代付張三的一萬,自己一萬,物業(yè)開票給我公司了,我公司收到張三代付物業(yè)費(fèi)一萬自然又要開一萬物業(yè)費(fèi)發(fā)票給張三,這二張發(fā)票分別怎么做分錄
老師,請問內(nèi)賬的原材料要不要價(jià)稅分離,還是原材料按照支付的價(jià)格入賬
請問老師,一般人,24年注冊的,出口之前一直沒有收入,這樣可以出口嗎
因掛靠單位經(jīng)營出現(xiàn)問題,現(xiàn)將原掛靠項(xiàng)目轉(zhuǎn)回我們單位。此前甲方支付給掛靠單位的款項(xiàng)視同已經(jīng)履行支付義務(wù)。剩余的結(jié)算尾款由我們負(fù)責(zé)收取開票。我們跟甲方以及掛靠單位簽訂了一份三方協(xié)議,表明原合同的全部權(quán)力義務(wù)轉(zhuǎn)給我們了,剩余的結(jié)算尾款由我們開票收款,另外將原合同的主體變更為我們公司。請問這樣有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?要如何規(guī)避呢?另外印花稅應(yīng)如何繳納呢?按照整一個(gè)合同金額繳納,還是結(jié)算尾款金額呢?

