你好,不含稅的銷售額乘以3%,如果不需要交稅的,按照這個(gè)來。
老師好,我們是一私立骨科醫(yī)院,今年醫(yī)院在新建一棟大樓,由建筑公司A承建,我們是要求A公司提供專票好,還是普票好呢?
建設(shè)銀行承兌回執(zhí)單怎么下載
之前會(huì)計(jì)的做的賬,美元賬戶結(jié)息,美元對(duì)公扣費(fèi)都不是按您說的選擇的匯率,像這樣我接過來的賬美元賬戶匯率選擇不知道怎么選了。
你好老師,合作收到村集體壯大資金,但是這個(gè)資金每年按照百分之五分紅,這個(gè)資金應(yīng)該掛哪個(gè)科目?
老師,我們租用別人的救護(hù)車,開展醫(yī)療保障服務(wù),對(duì)方租車開發(fā)票項(xiàng)目名稱:醫(yī)療服務(wù)救護(hù)車轉(zhuǎn)運(yùn)護(hù)送及服務(wù),這個(gè)對(duì)嗎?
數(shù)電票客戶抬頭是單位,沒有稅號(hào)可以開嗎
請(qǐng)問老師就是系統(tǒng)里面導(dǎo)出工資跟醫(yī)社保,然后跟工資表里面核對(duì),一直差那個(gè)幾塊錢,這怎么弄呢?怎么知道哪個(gè)錯(cuò)了?
老師,期間費(fèi)用占比是多少,正常情況下,建筑
管理固定資產(chǎn)需要什么表格
甲公司有150名員工,該公司實(shí)行累積帶薪缺勤制度。該制度規(guī)定,每名員工每年可享受3天的帶薪年休假,未使用的假日可以結(jié)轉(zhuǎn)至下一會(huì)計(jì)年度。年休假以后進(jìn)先出為基礎(chǔ),即先從當(dāng)年的年休假中扣除,再?gòu)纳夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)中扣除。2021年度有100名員工享受了3天年休假,50名未使用本年的年休假。根據(jù)公司以往的經(jīng)驗(yàn)預(yù)計(jì)2022年度有120名享受不超過3天的年休假,剩余30名員工每人將平均享受5天的年休假。假定每名員工的平均月工資為8000元,平均每個(gè)工作日的工資為320元。不考慮其他因素,下列甲公司相關(guān)會(huì)計(jì)處理不正確的是 A.甲公司2021年度確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬為1441.92萬(wàn)元 B.甲公司2021年度實(shí)際支付的職工薪酬為1440萬(wàn)元 C.甲公司2021年度由于累積未使用的帶薪缺勤權(quán)利而導(dǎo)致在2022年預(yù)期將支付的工資為1.92萬(wàn)元
是不是專用發(fā)票按不含稅的1%計(jì)算繳納
你好,你開的稅率是多少的?如果開的是1%的話 用你的不含稅的金額乘以2%,這個(gè)填寫到主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額,實(shí)際抵扣金額里面。
不知道怎么計(jì)算了,普票開的1%的稅率和3%的稅率,這是我看之前會(huì)計(jì)做的憑證,怎么計(jì)算減免稅額呢
你好,他是不是結(jié)轉(zhuǎn)到了營(yíng)業(yè)外收入里面去了。
在哪里看的,能截圖看一下嗎?
是的,結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收到-減免稅額里面去了,我不好截圖呢,是紙質(zhì)憑證看的,后面有發(fā)票,有3%和1%的稅率,我不知道怎么計(jì)算減免稅額了
好,結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入的,看你的應(yīng)交稅費(fèi)余額就可以的,你看發(fā)票上開的是稅率是多少,開的1%的,按照百分之一來結(jié)轉(zhuǎn),開的是3%的,按照3%來結(jié)轉(zhuǎn)。
就是直接看發(fā)票上的稅額嗎,可是加起來跟他憑證上面的不一樣啊
你好,那不對(duì)的,那你看下是不是有繳納稅款的。
老師。稅是我的薄弱點(diǎn),我不太懂呢
好,如果他結(jié)轉(zhuǎn)的不對(duì),應(yīng)交稅費(fèi)會(huì)有余額的,你看一下你的應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅里面有余額嗎?只要是沒有余額,人家結(jié)轉(zhuǎn)的就是正確的,你再返回去一步一步的查吧。
我看了沒有余額,就這一筆,那我把稅額加起來跟他算的不一樣啊
你好,也就是你的借方和貸方不一樣是嗎?你再返回去仔細(xì)核對(duì)一下吧,應(yīng)該是你做錯(cuò)了。