你好,這個是專票嗎?如果是的話,需要開紅字信息表,然后再開紅字發(fā)票重新開。
老師您好!我單位3月份開出了一份紅字信息表,稅額多了一分,對方按紅字信息表開了負(fù)數(shù)發(fā)票過來,也開了一張正確的藍(lán)字發(fā)票,那張開多的一分紅字發(fā)票要退回去給她嗎?現(xiàn)在是4月份了該怎么處理?
老師你好,全電發(fā)票我1月份的時候開了三個點(diǎn),現(xiàn)在我想把它給作廢掉,那該怎么弄?是直接開紅字信息表,再開一個正確,對嗎
老師,我們公司12月份開了紅字信息表給對方,對方1月24號開的負(fù)數(shù)發(fā)票,但是由于紅字信息表有誤,所以對方1月31號把負(fù)數(shù)發(fā)票就作廢了,我1月31號又重新開了一份正確的紅字信息表 第一個問題:我這邊需要做什么,需要把12月份的紅字信息表撤銷嗎 第二個問題:我1月份報(bào)稅的時候已經(jīng)把負(fù)數(shù)發(fā)票算進(jìn)去了,現(xiàn)在沒有了這張負(fù)數(shù)發(fā)票,我又該怎么處理
老師我們是銷售方上個月給購買方開具了一張專票,是用盤開的,但是我想作廢紅沖掉它,但是我又在銷售方開了一張的紅字發(fā)票確認(rèn)單,我以為雙方都可以發(fā)起確認(rèn)單,,直接開具紅字發(fā)票就可以,現(xiàn)在那張紅字確認(rèn)單可以72小時候沒開具可以作廢不
老師我們是銷售方上個月給購買方開具了一張專票,是用盤開的,但是我想作廢紅沖掉它,但是我又在銷售方開了一張的紅字發(fā)票確認(rèn)單,我以為雙方都可以發(fā)起確認(rèn)單,,直接開具紅字發(fā)票就可以,現(xiàn)在那張紅字確認(rèn)單可以72小時候沒開具可以作廢不
個體戶可以自己網(wǎng)上注銷嗎?
老師請教一下。如果當(dāng)月計(jì)提的工資 部分當(dāng)月沒有發(fā)的話 在實(shí)發(fā)工資表里 要做 實(shí)發(fā)工資的數(shù)據(jù)嗎、備注:未發(fā)嗎 還是 等實(shí)際發(fā)放等時候才能填 實(shí)發(fā)工資數(shù)據(jù) ,如果不填的話 是否是等補(bǔ)發(fā)的時候 再多做一張 實(shí)際發(fā)放的表備注補(bǔ)發(fā)部分的工資呢
老師好,跨省報(bào)個人經(jīng)營所得,是不是代扣代繳系統(tǒng)也要選擇外省的,怎么沒看到選擇的地方呢
老師12章或有事項(xiàng)銷售合同支付違約金存在標(biāo)的資產(chǎn)分錄怎么寫呢?謝謝老師
一般納稅人企業(yè)所得稅稅率是多少
@樸老師,今年我們高企復(fù)審,我想問下高新技術(shù)產(chǎn)品占總收入的比重要超過60%,請問,對于這塊的核查稅務(wù)人員會在哪些方面要求提供佐證判定為確實(shí)是高新技術(shù)產(chǎn)品?因?yàn)閭儸F(xiàn)在是有銷售合同和發(fā)票,但是其他的東西沒有,想咨詢一下?
實(shí)收資本交印花稅,只要在當(dāng)年交營業(yè)帳薄印花稅就可以了是吧,不用年年交吧
老師負(fù)債表表從分類,其他應(yīng)收款借方期初加其他應(yīng)付款借方的期初對嗎,然后期末加期末
老師,今年我們高企復(fù)審,我想問下高新技術(shù)產(chǎn)品占總收入的比重要超過60%,請問,對于這塊的核查稅務(wù)人員會在哪些方面要求提供佐證判定為確實(shí)是高新技術(shù)產(chǎn)品?因?yàn)閭儸F(xiàn)在是有銷售合同和發(fā)票,但是其他的東西沒有,想咨詢一下?
老師,我們廠子賣商品給客戶,客戶少給的2000元是押金,走什么科目?為什么?
老師你好,我是電子普票
我現(xiàn)在就是點(diǎn)那個紅字發(fā)票確認(rèn)信息錄入點(diǎn)這個選擇的發(fā)票,提交之后再開一個正確的發(fā)票是這樣嗎?
可以的啊,這個就不需要開紅字信息表。
我1月份4號開具的發(fā)票,我現(xiàn)在已經(jīng)跨月了,也是開個紅字信息錄入,選擇發(fā)票再開一個正確的對嗎?
你好,直接開紅字發(fā)票重新開就可以的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。