那就是你的賬做錯(cuò)了呀

去年收的款已經(jīng)開了發(fā)票了,今年8月去年那張發(fā)票被退回來(lái)了,金額開錯(cuò)了,例如去年的發(fā)票是10萬(wàn)元,其實(shí)應(yīng)該是9萬(wàn),所以在9月開了紅字發(fā)票沖了去年那張10萬(wàn)的、重新開了9萬(wàn)的發(fā)票,現(xiàn)在我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是負(fù)數(shù)了,怎么處理呢?負(fù)數(shù)可以轉(zhuǎn)入別的什么科目沖平嗎?還是就留在賬上不管他,增值稅可以0申報(bào)嗎?謝謝老師
老師您好,供應(yīng)商今年8月份給我開了一張100萬(wàn)的建筑發(fā)票,我司8月份已入賬,11月份發(fā)現(xiàn)該發(fā)票備注欄卻少了一個(gè)備注說(shuō)明,金額,商品名稱都沒(méi)什么問(wèn)題,然后讓開了紅字信息表給供應(yīng)商,讓供應(yīng)商紅沖之后重新開了帶有備注說(shuō)明的藍(lán)字發(fā)票,那我要把8月份做的賬要沖掉,然后根據(jù)11月重新開的發(fā)票再重新做進(jìn)去嗎?還是不需要沖八月份的賬(因?yàn)槭辉路蓍_的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就是一正一負(fù),平的)
老師,小規(guī)模今年9月份沖紅了去年(2021)開的一張普票,因?yàn)楝F(xiàn)在都是免稅,而這個(gè)普票沖紅后,顯示負(fù)數(shù)稅額,去年沒(méi)有交稅,走的是營(yíng)業(yè)外收入,那現(xiàn)在該怎么做,負(fù)數(shù)稅額會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,8月份因?yàn)槭杖氩粔?,我預(yù)估了例如20萬(wàn)元金額的收入(20萬(wàn)有個(gè)上下幅度同時(shí)里面有20個(gè)單位),正常的話我應(yīng)該在9月份把8月份預(yù)估的收入20萬(wàn)全部沖完,9月20萬(wàn)的里面有的單位開的發(fā)票例如開了10萬(wàn),10月份里面也有20萬(wàn)里面開的單位5萬(wàn)。但是現(xiàn)在我9月至10月因?yàn)橐紤]利潤(rùn)導(dǎo)致收入不夠沒(méi)有沖8月的預(yù)進(jìn)收入,然后我在11月把8月預(yù)進(jìn)收入20萬(wàn)全部沖完,剩下的5萬(wàn)重新在11月預(yù)進(jìn)收入, 因?yàn)?月至10月11月期間開發(fā)票15萬(wàn)所以11月重新預(yù)進(jìn)收入5萬(wàn)。但是我同事說(shuō)中間差額是15萬(wàn)。需要在年底的時(shí)候把這個(gè)15萬(wàn)給平嘍。因?yàn)橹?5萬(wàn)差額是前期開過(guò)的 發(fā)票和 上下幅度的金額。我現(xiàn)在不理解的是我同事說(shuō)的這個(gè)15萬(wàn)是什么意思,因?yàn)榍捌陂_過(guò)票為啥還要到月底找15萬(wàn)收入平那個(gè)差額。還有他說(shuō)這樣不影響全年收入
老師,7-9月份,利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入六十幾萬(wàn),實(shí)際只有三十幾萬(wàn),因?yàn)?月開了一張30萬(wàn)的發(fā)票,9月紅沖掉重新開了一張,紅沖掉的金額還會(huì)顯示在營(yíng)業(yè)收入中還是我做錯(cuò)了?
最后一個(gè)錢數(shù)填錯(cuò)了,怎么修改?這樣記可以嗎?零基礎(chǔ)選手,新公司
老師,賬套上的承兌比實(shí)際承兌少了20000多,4-10月如何快速找到原因如何
我們有三個(gè)公司,一個(gè)用品公司,成立了一年多了,小規(guī)模,主要做改裝車,宿營(yíng)車改裝。出納,不小心把這個(gè)公司給升為了一般納稅人,剛好,老板又要銷售底盤車,好像廠家要求要一般納稅人才可以,就弄巧成拙了, 今年9月份。又注冊(cè)了一個(gè),一般納稅人公司,專門賣中國(guó)重汽的輕客車,這是第二個(gè)公司,10月份,又成立了一個(gè)小規(guī)模公司,為了開改裝車的普票,成立的小規(guī)模公司,三個(gè)公司。實(shí)際的老板,是三個(gè)男老板,用品和汽車銷售都是一個(gè)法人,是這其中一個(gè)老板的老婆。最后成立的一個(gè)公司,找了一個(gè)法人,出納做收支日?qǐng)?bào)表,報(bào)銷的,或者直接采購(gòu)改裝車要用的配件,隔三差五要從公司提取備用金,到一個(gè)實(shí)際男老板用他的名字辦的出納卡里面,
小規(guī)模公司在發(fā)快遞的運(yùn)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票怎樣報(bào)
老師,您好,臨時(shí)工可以招殘疾人嗎
建筑業(yè),總包跟分包簽訂了勞務(wù)合同,總包也代發(fā)分包的農(nóng)民工工資?勞務(wù)公司在實(shí)際施工的過(guò)程是有很少一部分的材料使用的,那么人工工資這一塊跟總包去撥款的時(shí)候,開發(fā)票內(nèi)容可以開,建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi),那少部分的材料費(fèi)的開票內(nèi)容也可以這樣開嗎?
老師,答案為什么選第三個(gè)
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶開公積金多久可以貸款?
年終獎(jiǎng)是和最后一個(gè)月工資合并計(jì)算繳納個(gè)人所得稅是嗎?另一種就是單獨(dú)計(jì)算除以12個(gè)月 是不是就這兩種 不用把年終獎(jiǎng)和全年工資合并計(jì)算是不是 舉個(gè)例子
個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)錯(cuò)人了,把離職的人一直申報(bào)個(gè)稅,未離職的沒(méi)報(bào),1月份有年終獎(jiǎng)600塊個(gè)稅,需要到稅務(wù)局去更改嗎?


老師,幫忙看看哪一步做錯(cuò)了
這是收款的憑證
在紅沖發(fā)票的當(dāng)月做銷售負(fù)數(shù)就是了
8月31號(hào)開票,借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,9月1號(hào)紅沖發(fā)票重新開票,借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)收賬款,借應(yīng)付賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,9月7號(hào)收款借應(yīng)收賬款貸銀行存款
銷售負(fù)數(shù)是相反的分錄吧?
簡(jiǎn)易主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸方負(fù)數(shù),才好取數(shù)
用快賬做的賬,已經(jīng)結(jié)賬了怎么補(bǔ)救?
反結(jié)賬,重新做分錄,不影響損益的
但是稅已經(jīng)報(bào)過(guò)了,會(huì)不會(huì)影響四季度報(bào)稅數(shù)據(jù)?
只是科目借貸方的調(diào)整,不影響損益的呀
我看利潤(rùn)表上面的營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)有變化,主要是三季度申報(bào)時(shí)營(yíng)業(yè)收入金額是89萬(wàn),改過(guò)以后四季度要填寫67萬(wàn),營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額都跟之前的差太多,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)說(shuō)什么?
有差額就要更正申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表
老師,報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入更正了,因?yàn)?季度做錯(cuò)賬,營(yíng)業(yè)收入多,做了暫估成本,四季度沖回了,暫估的少部分有發(fā)票,大部分是虛增,沖回后營(yíng)業(yè)成本是負(fù)數(shù)了是對(duì)的嗎,四季度還需暫估,暫估完?duì)I業(yè)成本還是負(fù)數(shù)對(duì)嗎?
不用亂估成本費(fèi)用,有確定的依據(jù)才估