可先計(jì)入研發(fā)支出科目

老師,請(qǐng)問(wèn)建筑設(shè)計(jì)公司,公司接到設(shè)計(jì)的活是分一部分給工作室來(lái)設(shè)計(jì)的,工作室設(shè)計(jì)完成后公司付了款,對(duì)方開(kāi)了發(fā)票,但是公司還沒(méi)交給甲方,還沒(méi)收入,那工作室的這個(gè)設(shè)計(jì)費(fèi)應(yīng)該放什么科目合適,等確認(rèn)收入了再結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師 對(duì)方公司委托本公司設(shè)計(jì)軟件,收入還未確定,這種人工費(fèi)用 應(yīng)該先計(jì)入哪里,等收入確認(rèn)后 在轉(zhuǎn)入成本了?
老師建筑公司收到一半工程款時(shí)要確認(rèn)收入嗎,如果確認(rèn)一半的收入那未收的部分怎么處理。還是先借銀行存款貸應(yīng)收賬款,然后等全部款項(xiàng)收到之后全部確認(rèn)收入在結(jié)轉(zhuǎn)成本,謝謝老師
軟件開(kāi)發(fā)公司應(yīng)計(jì)入的成本有哪些?銷(xiāo)售軟件對(duì)應(yīng)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是哪些。工資都計(jì)入了管理費(fèi)用對(duì)不對(duì)。公司從別處購(gòu)買(mǎi)軟件再原價(jià)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售給客戶,然后收服務(wù)費(fèi),這種要怎么記成本
老師我想咨詢您一個(gè)問(wèn)題: 公司是一般納稅人7月份確認(rèn)一筆研發(fā)服務(wù)費(fèi)收入54萬(wàn),同時(shí)已給對(duì)方開(kāi)票,協(xié)議約定項(xiàng)目周期是6個(gè)月,但是我們屬于先收款后進(jìn)行服務(wù),這種情況下1:收款開(kāi)票當(dāng)月就要確認(rèn)收入嗎?2:先走預(yù)收,等項(xiàng)目完工后再確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?3:分?jǐn)偯吭麓_認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,老師哪種做法更合理呢
調(diào)表不調(diào)賬是什么意思?怎么操作
公司有兩家企業(yè),工資也拆成了兩份發(fā)放,但是醫(yī)社保只在一家里扣除,請(qǐng)問(wèn)兩家都需要扣繳個(gè)稅嗎??會(huì)沖突嗎??
老師您好,我們有個(gè)員工,稅前工資3000元,上社保公積金,發(fā)工資,就是這全部的錢(qián)都是屬于自己承擔(dān),這部分錢(qián)可以操作的轉(zhuǎn)給股東,股東當(dāng)借款轉(zhuǎn)到公戶么
物業(yè)管理費(fèi)可以等發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)再做賬嗎,還是每月先計(jì)提
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),增值稅簡(jiǎn)易計(jì)稅稅率5%的,增值稅預(yù)繳稅率是多少
增值稅稅率都有哪些?分別對(duì)應(yīng)什么類的項(xiàng)目
老師 我們是建筑公司總包 對(duì)方是分包 合同總金額200萬(wàn) 對(duì)方付款150萬(wàn) 另外50萬(wàn)以房抵債 對(duì)方要求我們開(kāi)200萬(wàn)發(fā)票 ?我們可以只開(kāi)150萬(wàn)嗎?這50萬(wàn)的還要開(kāi)發(fā)票嗎?50萬(wàn)開(kāi)的話要求對(duì)方開(kāi)什么
老師 建筑行業(yè) 增值稅和企業(yè)所得稅稅負(fù)大概多少
老師,適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,如果要調(diào)賬的話,是不能用以前年度損益調(diào)整科目的嗎?
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)期末余額是指上一年公司銀行賬戶余額是嗎?


我們提供的是 軟件開(kāi)發(fā)服務(wù),這種 是計(jì)入 研發(fā)支出?
軟件開(kāi)發(fā)服務(wù),這種 是計(jì)入 研發(fā)支出
開(kāi)發(fā)的 所有權(quán) 是屬于對(duì)方公司,這種 也是計(jì)入 研發(fā)支出嘛?
這只是個(gè)過(guò)渡科目。
噢噢 之后 結(jié)算的時(shí)候,就轉(zhuǎn)入 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 嘛?
是,之后 結(jié)算的時(shí)候,就轉(zhuǎn)入 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
老師 這種 情況 就不能作為 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除了嘛?
不能作為 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。