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老師 我看到公司同事每次報銷費用的時候,費用報銷單和領(lǐng)據(jù)都填了,是不是重復(fù)填了,正常情況下 二選一填寫就可以了是嗎

2023-01-03 11:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-03 11:58

你好,這個領(lǐng)據(jù)是收據(jù)嗎?

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快賬用戶2518 追問 2023-01-03 12:00

不是 就是寫著領(lǐng)據(jù)

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快賬用戶2518 追問 2023-01-03 12:01

這種領(lǐng)據(jù)

這種領(lǐng)據(jù)
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齊紅老師 解答 2023-01-03 12:01

你好,這個就是收據(jù)證明他收到了錢,可以填寫的。

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快賬用戶2518 追問 2023-01-03 12:03

噢噢 老師 那個費用報銷單,僅限于自己公司內(nèi)部員工報銷吧?

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齊紅老師 解答 2023-01-03 12:04

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶2518 追問 2023-01-03 12:06

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-01-03 12:08

不用客氣,工作愉快。

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你好,這個領(lǐng)據(jù)是收據(jù)嗎?
2023-01-03
當(dāng)月不一定要打印發(fā)票做賬,有兩種處理方式: 方式一:當(dāng)月暫不做賬 可以等次月員工拿報銷單來報銷時,再根據(jù)發(fā)票和報銷單一起入賬。這種方式簡單直接,能避免重復(fù)做賬風(fēng)險,只是在當(dāng)月不能及時體現(xiàn)費用,不符合嚴(yán)格的權(quán)責(zé)發(fā)生制。 方式二:當(dāng)月預(yù)提費用 在當(dāng)月,從勾選平臺等獲取發(fā)票信息后,可先預(yù)提費用。比如借記“管理費用 - 差旅費”等科目,貸記“其他應(yīng)付款 - 員工姓名” ,無需打印發(fā)票附在憑證后。次月員工來報銷時,沖減“其他應(yīng)付款 - 員工姓名”,若報銷金額與預(yù)提金額有差異,再調(diào)整相關(guān)費用科目。為防止重復(fù)做賬,預(yù)提費用時做好臺賬登記,記錄預(yù)提金額、對應(yīng)員工等信息,待報銷時核對。
2025-04-04
沒事的,你申報10月個稅時加上去就是
2022-11-11
您好,報銷單寫一張可以的,領(lǐng)導(dǎo)也可以少簽一個字,后面有附明細,我們?nèi)胭~分不同科目
2023-07-08
您好 這種情況稅法允許填寫差旅費報銷單,進行處理
2022-02-14
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