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安保公司沒(méi)有勞務(wù)派遣資質(zhì),給校園上安保人員怎么開(kāi)票。
產(chǎn)品的進(jìn)銷存第一個(gè)月有庫(kù)存,但是后續(xù)幾個(gè)月生產(chǎn)轉(zhuǎn)庫(kù)存,庫(kù)存進(jìn)了多少就出掉多少,價(jià)格也是按照后面進(jìn)來(lái)了多少出去多少。最開(kāi)始的庫(kù)存數(shù)量和金額一直沒(méi)有動(dòng)過(guò),后續(xù)又也出完了,會(huì)不會(huì)有問(wèn)題啊。
老師你好,企業(yè)24年12月多計(jì)提了稅金及附加,25年賬目處理紅沖了24年多計(jì)提的數(shù)字,現(xiàn)在出現(xiàn)報(bào)表上稅金及附加為負(fù)數(shù),這個(gè)怎么處理?
老師,審計(jì)查出原來(lái)會(huì)計(jì)將資產(chǎn)費(fèi)用化,分錄為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)一辦公費(fèi);貸:財(cái)政撥款収入;預(yù)算會(huì)計(jì)為:借:行政支出一辦公費(fèi);貸:財(cái)政預(yù)算撥款收入,現(xiàn)我要怎么調(diào)賬?
老師,我們是掛靠方,一般納稅人,農(nóng)民工工資是從自己公司開(kāi)勞務(wù)票好,還是單獨(dú)從個(gè)體工商戶勞務(wù)公司走好。另外,一個(gè)項(xiàng),收普通發(fā)票與專票有比例?
線路板行業(yè),月末未完工的在制品怎么入賬
郭老師,我們做五金產(chǎn)品,買的液氮,儲(chǔ)罐租金,和送貨服務(wù)費(fèi),這三個(gè)做什么科目,二級(jí)的,麻煩寫(xiě)下,謝謝
研發(fā)人員買了一本書(shū),可以計(jì)入研發(fā)費(fèi)的吧?那還要計(jì)提職工教育經(jīng)費(fèi)。完整的分錄怎么做呢?(文文老師不要回答)
老師!公司的房租每個(gè)月2000元,9月份未付,10月份的時(shí)候銀行直接付了一年24000元,9月份,10月份,以及后面各月份的賬務(wù)處理怎么做分錄?謝謝!
賣二手車通過(guò)二手市場(chǎng),二手市場(chǎng)不要我們開(kāi)票,二手市場(chǎng)開(kāi)了票給個(gè)人,我們報(bào)稅時(shí)個(gè)是報(bào)無(wú)票收入?


好了嗎?老師
做好了嗎?老師?
老師,您在嗎?
1 借原材料-甲100000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13000 貸銀行存款113000 2 借原材料10000%2B5000%2B1000=16000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)16000*0.13=2080 貸銀行存款16000%2B2080=18080 3 借原材料-甲91000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)100000*0.09=9000 貸銀行存款100000 4 借待處理財(cái)產(chǎn)損溢3390 貸原材料-甲100000*0.03=3000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)3000*0.13=390 5 借應(yīng)收賬款200000%2B26000%2B20000=246000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)200000*0.13=26000 應(yīng)交稅費(fèi)-消費(fèi)稅200000*0.1=20000 6 借應(yīng)付職工薪酬35000%2B4550=39550 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入35000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)35000*0.13=4550 7 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅4500 貸銀行存款4500 (二) 銷項(xiàng)稅額=26000%2B4550=30550 進(jìn)項(xiàng)稅額=13000%2B2080%2B9000-390%2B2000=25690 當(dāng)期應(yīng)納增值稅=30550-25690=4860
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