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老師汽貿(mào)公司的賬務(wù)處理 有嗎?
老師我們公司有3個月沒有開工資了從今年4月份開始沒開,但我四月份申報工資薪金所得了,5月6月沒有申報工資薪金所得,現(xiàn)在公司要開4月5月6月份的工資但不是所有工人都開,只有三個人先開還有三個人不開,我們的工資沒有超過5000元的這是要怎么樣申報
老師,計提113元印花稅分錄怎么寫
老師,請問老板交賬過來2個月前到現(xiàn)在所有銀行和微信,支付寶的收入支出都是混在一起的,我這邊出納的話接過來該怎樣理賬?
有沒有培訓(xùn)公司管理的課,這樣應(yīng)該報什么課?
老師,圖中加權(quán)平均數(shù)計算可以解析詳細(xì)一下嗎?謝謝!
公司做貸款,法人和股東征信花了,都受影響,還是只有股東征信花了影響
股東有兩個公司股份,匯款A(yù)公司備注可以寫:股東借款往來嗎?
老師請問公司如果為了避免員工交稅,用對公賬戶轉(zhuǎn)款到小股東戶上,讓小股東代發(fā)工資!然后讓我給這個股東開個勞務(wù)服務(wù)費的發(fā)票可以嗎
家居家具銷售,對的的上市公司,都有進(jìn)項票,這邊零售客戶一般都是微信支付到老板個人賬戶,這邊怎么入賬,以及怎么改進(jìn)
1、借,固定資產(chǎn)80000 貸實收資本80000 借銀行存款100000 貸實收資本100000 2、借,在途物資-甲4000 在途物資-乙9000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)2210 貸銀行存款15210 3、借,在途物資-甲660 在途物資-乙330 貸,銀行存款990 (480%2B510)/(4%2B2)=165 165*4=660 165*2=330 4、借,原材料-甲4660 原材料-乙9330 貸,在途物資-甲4660 在途物資乙9330 5、借,在途物資-乙3000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)510 貸應(yīng)付賬款3510 6、借,原材料-乙3000 貸,在途物資3000 7、借,應(yīng)付賬款3510 貸銀行存款3510 8、借,庫存現(xiàn)金11100 貸,銀行存款11100 9、借,應(yīng)付職工薪酬11100 貸,庫存現(xiàn)金11100 10、借,預(yù)付賬款4800 貸,銀行存款4800 11、借,銀行存款187200 貸,主營業(yè)務(wù)收入160000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)27200 12、借,銷售費用-廣告費4000 貸,銀行存款4000 13、借,生產(chǎn)成本A5550 生產(chǎn)成本-B3330 制造費用1110 管理費用1110 貸,應(yīng)付職工薪酬11100 14、借,制造費用5000 管理費用2000 貸,累計折舊7000 15、借,財務(wù)費用200 貸,應(yīng)付利息200 16、借,制造費用4300 管理費用1000 貸,銀行存款5300 17、借,生產(chǎn)成本-A28450 生產(chǎn)成本-B13670 制造費用1590 管理費用590 貸,原材料44300 18、借,生產(chǎn)成本-A8000 生產(chǎn)成本-B4000 貸,制造費用12000 19借,庫存商品40000 貸,生產(chǎn)成本4000 20借,主營業(yè)務(wù)成本80000 貸,庫存商品80000