你好,這個就是傭金性質(zhì)的。不得超過該筆業(yè)務(wù)收入的5%

工程監(jiān)理公司,和客戶簽訂的都是監(jiān)理合同……變更之前開的發(fā)票內(nèi)容都是“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費”……現(xiàn)在,經(jīng)營范圍增加了“造價咨詢”,為了提高公司的造價咨詢的資質(zhì),簽訂合同內(nèi)容沒變,發(fā)票開了一部分“監(jiān)理咨詢*咨詢費”……印花稅核定計稅依據(jù)是“技術(shù)合同”按“次”繳納……1、之前簽訂的監(jiān)理合同,能不能開票“咨詢費”? 2,監(jiān)理合同屬不屬于技術(shù)合同,應(yīng)不應(yīng)該繳納印花稅?(網(wǎng)上查的是,監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同,不交印花稅) 3、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……變更之前,銷項發(fā)票都是開的“監(jiān)理服務(wù)費”日,就不應(yīng)該交印花稅……老會計每月填報的印花稅申報表,計稅基數(shù)填寫的數(shù)據(jù)都是“當(dāng)月認證抵扣的進項發(fā)票金額”,這是為什么? 4、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……現(xiàn)在,開票內(nèi)容有“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費”和“監(jiān)理咨詢*咨詢費”,印花稅的計稅基數(shù)應(yīng)該是什么?(老會計說,監(jiān)理合同,開“監(jiān)理服務(wù)費”,不交印花稅,可是她每月的印花稅申報表都按“進項抵扣的發(fā)票金額”計算印花稅。開“監(jiān)理咨詢*咨詢費”,必須交印花稅,沒有合同,還是按發(fā)票金額計算)
請問老師: 一、代理費和傭金的區(qū)別是什么?企業(yè)所得稅中傭金受5%的限制(一般企業(yè)),代理費不受限制吧?代理費和傭金開發(fā)票的話,開什么內(nèi)容?謝謝 二、假設(shè)a是被代理人,b是代理人,b找了c成為二級代理人,b、c均是以a的名義開展業(yè)務(wù),收入分成是由a將代理費支付給b,b再將收入中c的部分支付給c,按照所得稅法,a的是銷售傭金,是受5%限制的,而b支付給c的代理費則可以在b公司企業(yè)所得稅前全額扣除,b不受所得稅的傭金限制(因為代理費不是傭金,而且業(yè)務(wù)的開展也是b、c兩家代理商去實際操作,如布線安裝等工程)而企業(yè)所得稅對代理費沒有限制,這樣理解對嗎?謝謝 三、傭金合同一般稱為居間合同,是中介機構(gòu)或個人以自己的名義開展業(yè)務(wù),和代理合同不同,這樣理解對嗎?謝謝
老師,我們公司近期會跟一家美國供應(yīng)商簽訂一份技術(shù)服務(wù)合同,合同總金額有幾百萬美金,比較大,如果就這么簽,那么一次性支付的印花稅按合同總金額做為計稅基礎(chǔ),那就太不劃算了。所以我們想要先簽訂一個大的框架協(xié)議,之后等供應(yīng)商每完成一個階段的服務(wù),我們驗收好服務(wù)再收到供應(yīng)商發(fā)票,再按發(fā)票金額支付,每次支付都會配上當(dāng)次階段服務(wù)的小合同(相當(dāng)于框架協(xié)議的附屬合同),這樣印花稅就不用一次性支付了。我想問問這么安排OK嗎?那么擬訂框架協(xié)議需要注意什么?是不是框架協(xié)議一定不能涉及合同 金額?不能體現(xiàn)金額數(shù)據(jù)?請操作過的老師幫忙解答,謝謝!
按與具有合法經(jīng)營資格中介服務(wù)機構(gòu)或個人(不含交易雙方及其雇員、代理人和代表人等)所簽訂服務(wù)協(xié)議或合同確認的收入金額的5%計算限額(合同確認收入是指協(xié)議合同嗎還是銷售業(yè)績),針對無具體服務(wù)費總額的呢?怎么理解。
公司有一個拍攝酬勞,有跟第三方公司簽訂的分成合同,按這個酬勞的比例分成,合同有一條是若甲方實際取得酬勞未達到前述金額(如發(fā)生賠償,退款,被扣款,酬勞降低),乙方應(yīng)按相應(yīng)比例扣減服務(wù)費,已經(jīng)支付的,退相應(yīng)差額。請問這個比例是不是得標(biāo)明?還有前述金額是不是不太對,因為上邊只說了提成金額,前述金額應(yīng)該是總酬勞才對,這塊應(yīng)該怎么寫呢
老師,請問一下怎么樣才能評為A級納稅人哇
發(fā)出原材料委托別人加工,加工完貨收到了,當(dāng)月加工費發(fā)票未收到,怎么入賬
請問贍養(yǎng)老人的專項扣除,如果有五六個子女的怎么填呢
老師,我們單位是社會團體非盈利組織,10月份申報上季度企業(yè)所得稅時,上傳財務(wù)報表時,業(yè)務(wù)活動表里的本月數(shù)是9月當(dāng)月的數(shù),還是7-9月的累計數(shù)
支付生產(chǎn)部因返工產(chǎn)生的出差報銷油費補貼費及餐費:545.81元計入什么科目明細?
工資個稅需要單位先墊付,分錄怎么做了,需要計提嗎
企業(yè)怎樣辦理即征即退
企業(yè)重置個稅密碼,密碼中可以有#號嗎,可以帶特殊符號嗎
找劉艷紅老師,我沒理解,21年收到鄭的錢就掛鄭的借款了,現(xiàn)在一直掛鄭的其他應(yīng)付款呢?
老師,母公司對子公司之前100%投資,現(xiàn)在母公司要撤回投資,子公司無力償還,子公司怎么做賬呢
我們是付款方,收到的發(fā)票內(nèi)容應(yīng)該是咨詢費、代理服務(wù)費還是什么內(nèi)容呢?
稅目應(yīng)該是經(jīng)紀代理服務(wù)