需要的。購(gòu)貨方未認(rèn)證,由銷(xiāo)售方填寫(xiě)申請(qǐng)單。 銷(xiāo)售方須在專(zhuān)用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)申請(qǐng)單,在申請(qǐng)單上填寫(xiě)具體原因以及相對(duì)應(yīng)藍(lán)字專(zhuān)用發(fā)票的信息。 同時(shí)提供由購(gòu)買(mǎi)方出具的寫(xiě)明拒收理由、錯(cuò)誤具體項(xiàng)目以及正確內(nèi)容的書(shū)面材料,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核確認(rèn)后出具通知單。銷(xiāo)售方憑通知單開(kāi)具紅字專(zhuān)用發(fā)票。
跨月的專(zhuān)票,購(gòu)買(mǎi)方未抵扣,現(xiàn)在退了原發(fā)票的部分貨,需要銷(xiāo)售方開(kāi)具紅字信息,銷(xiāo)售方開(kāi)的紅字信息是包括原發(fā)票的全部貨,還是只開(kāi)退回部分的貨?
你好,我們是購(gòu)貨方,現(xiàn)在需要退貨,但是專(zhuān)票已經(jīng)抵扣了,開(kāi)紅字信息表時(shí)是不是不用輸入正數(shù)發(fā)票號(hào)碼,那對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票時(shí)需要輸入正數(shù)發(fā)票號(hào)碼嗎?
老師你好,購(gòu)貨方己拿發(fā)票抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開(kāi)票名稱(chēng)錯(cuò)了,要沖紅,沖紅是購(gòu)貨方在她開(kāi)票系統(tǒng)開(kāi)出紅字信息表給我公司開(kāi)出沖紅發(fā)票嗎?原來(lái)給購(gòu)貨方己抵扣的發(fā)票要不要拿回?
購(gòu)買(mǎi)方發(fā)生退貨專(zhuān)票已經(jīng)抵扣了,是不是需要購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)紅字信息表給銷(xiāo)售方開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票
購(gòu)貨方增值稅專(zhuān)用發(fā)票未抵扣,但發(fā)票丟失,現(xiàn)在貨物又發(fā)生退回。要求我司開(kāi)負(fù)票,是否需要購(gòu)貨方提供紅字信息表。
老師,老板的私車(chē)公用了,請(qǐng)問(wèn)簽私車(chē)公用協(xié)議和簽車(chē)輛租賃合同,有什么區(qū)別?
請(qǐng)問(wèn)25年中級(jí)會(huì)計(jì)口碑班直播課的講義有紙制版嗎?
2025年更正往年2022到2024年工資薪金申報(bào)為個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬所得,且收到個(gè)人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,公司承擔(dān)所有代扣個(gè)人所得稅及增值稅附加稅等,怎么做分錄呢?
抵免限額為什么不是40,是因?yàn)榭偡止镜脑騿?/p>
首單出口退稅一般會(huì)核查幾個(gè)月的房租發(fā)票和水電費(fèi)發(fā)票
老師,請(qǐng)問(wèn)收到2024年匯算清繳退回多交企業(yè)所得稅,應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄
老師好,我這里開(kāi)發(fā)票需要購(gòu)買(mǎi)發(fā)票軟件,購(gòu)買(mǎi)開(kāi)票軟件的費(fèi)用記銷(xiāo)售費(fèi)用還是管理費(fèi)用。
如何把報(bào)銷(xiāo)單放到excel表格里,能夠每行自動(dòng)累計(jì),自動(dòng)形成大小寫(xiě)。步驟流程
老是13題不是要求算本年經(jīng)營(yíng)杠桿嘛?,為什么答案算的是基期的數(shù)據(jù)?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),專(zhuān)門(mén)給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。蔬菜是采購(gòu)員去市場(chǎng)上采購(gòu)了后,我們?cè)儆门渌蛙?chē)配送給大學(xué)食堂。雨季來(lái)了,采購(gòu)員去采購(gòu),買(mǎi)了一雙雨鞋22元。請(qǐng)問(wèn)我可以入賬管理費(fèi)用-辦公用品-易耗品嗎?還是我要入低值易耗品呢?