學(xué)員您好不是印花稅的合同范圍
國家稅務(wù)總局公告2011年第13號)規(guī)定,納稅人在資產(chǎn)重組過程中,通過合并、分立、出售、置換等方式,將全部或者部分實(shí)物資產(chǎn)以及與其相關(guān)聯(lián)的債權(quán)、負(fù)債和勞動力一并轉(zhuǎn)讓給其他單位和個(gè)人,不屬于增值稅的征稅范圍,其中涉及的貨物轉(zhuǎn)讓,不征收增值稅。這個(gè)轉(zhuǎn)讓是否不包含經(jīng)營場所轉(zhuǎn)租?
公司在電商平臺向個(gè)人消費(fèi)者銷售貨物(月營業(yè)額有400萬左右,是個(gè)人的消費(fèi)者,沒有簽訂書面合同)請問老師這樣情況屬于印花稅買賣合同的征稅范圍嗎?
根據(jù)《國家稅務(wù)局關(guān)于對技術(shù)合同征收印花稅問題的通知》((1989)國稅地字第34號)規(guī)定:“三、關(guān)于技術(shù)服務(wù)合同的征稅范圍問題,里面有包含技術(shù)中介合同。那我司有那種介紹他人的這種代理服務(wù)(技術(shù)方面的)需要繳納印花稅嗎
應(yīng)收賬款打包轉(zhuǎn)讓給其他公司書立的合同屬于印花稅征稅范圍嗎?
您好老師,關(guān)于印花稅,是不是只有書面形式訂立的才繳納印花稅,因?yàn)楹枚喙局岸际?,不理論銷售收入是否簽訂合同,都按照總的收入和總的購進(jìn)庫存,繳納印花稅,這種否正確,印花稅的征稅范圍我有,就想正確的理解印花稅在實(shí)際工作中的征稅情況。
電腦上如何做賬流程發(fā)下
老師好,公司紅沖一季度發(fā)票導(dǎo)致二季度收入為負(fù)數(shù)該怎么寫情況說明呢,有沒有相應(yīng)的模版呢,麻煩發(fā)一下,謝謝
(承包方)匯巖公司承包黃崗礦業(yè)(發(fā)包方)的采礦業(yè)務(wù),6月份使用了黃崗礦業(yè)提供的炸材款是55027.4 稅款7153.56。到月末結(jié)算時(shí),黃崗礦業(yè)要從匯巖公司的結(jié)算款項(xiàng)里扣除,匯巖公司的會計(jì)如何做會計(jì)處理。
你好王老師,我公司是小規(guī)模納稅人,自有的房產(chǎn)和土地,自2018年1月份-2025年6月份,一直未申報(bào)房產(chǎn)稅和土地使用稅,今天稅務(wù)局給打電話了,我想問一下這期間的房產(chǎn)土地優(yōu)惠政策,是不是在2020年-2023年是免稅的,2024年到現(xiàn)在是減半征收嗎?免稅期間我們稅務(wù)系統(tǒng)未申報(bào)房產(chǎn)土地稅,這個(gè)現(xiàn)在補(bǔ)報(bào)的話還能享受你全額減免嗎?怎么樣處理會好一些?
倉庫材料跌價(jià)這樣做分錄,不對當(dāng)月利潤有影響
公司有兩個(gè)銀行賬戶,互相轉(zhuǎn)錢,分錄怎么寫?
9月份的買社保政策,老板不想全員買社保,有什么方案嗎?
老師,我們出口商品,收到進(jìn)賬稅率是13%,退稅率是9%,開具銷售發(fā)票時(shí)稅率是多少呢?
老師你好,我們是酒店行業(yè),我才接手財(cái)務(wù),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)他們無成本發(fā)票,房租未開發(fā)票,前期裝修全部找裝修隊(duì)無公司也沒發(fā)票,這兩個(gè)大頭就是成本的最大來源!無票做賬會涉及所得稅納稅調(diào)增,這怎么處理?
要是做分錄的話應(yīng)該怎么做?這個(gè)錢是我們扣下5元再轉(zhuǎn)給供應(yīng)商
那轉(zhuǎn)讓之后,應(yīng)收賬款是收到本公司賬戶還是受讓方賬戶呢?
按照合同約定,沒有約定的,正常需要給到受讓方
就是債務(wù)人直接轉(zhuǎn)給受讓人嗎?那受讓人那邊賬務(wù)怎么處理呢?
還有轉(zhuǎn)讓方這邊的賬務(wù)處理怎么做,折價(jià)轉(zhuǎn)讓的情況下
借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款。