你好,借 單位管理費用 500000? 貸 應付職工薪酬 500000? 借 應付職工薪酬 500000 貸 財政撥款收入 500000 預算會計 借 事業(yè)支出 500000 貸 財政撥款預算收入 500000

謀事業(yè)單位2019年發(fā)生如下經濟業(yè)務:(1)分別為單位開展專業(yè)業(yè)務活動人員、行政及后勤管理人員計提職工薪酬125000元、34200元。(2)通過財政直接支付方式向單位開展專業(yè)業(yè)務活動、行政及后勤管理的職工個人支付薪酬共計118000元。(3)通過財政直接支付
某事業(yè)單位2020年發(fā)生如下經濟業(yè)務:(1)為單位開展專業(yè)業(yè)務活動人員計提職工薪酬150000元,為單位行政及后勤管理人員計提職工薪酬50000元,通過財政直接支付向職工個人支付應付職工薪酬168000元。(2)在開展專業(yè)業(yè)務及輔助活動過程中購買機器設備,實際支付價款為8000元,款項以財政授權支付方式支付。(3)在開展單位行政管理及后勤管理活動過程中采購一批物品,發(fā)生預付賬款5000元,款項以財政授權支付方式支付,物品尚未交付。(4)收到上述物品,以財政授權支付方式支付剩余貨款14500元。(5)在開展非獨立核算的經營活動過程中發(fā)生水電費等支出6000元,款項以銀行存款支付。(6)按照財政部門及上級主管部門的規(guī)定,上繳上級單位款項500000元,款項已通過銀行存款支付。要求:根據上述業(yè)務,為該事業(yè)單位編制預算會計分錄(只寫預算會計分錄)
某事業(yè)單位2020年發(fā)生如下經濟業(yè)務:(1)為單位開展專業(yè)業(yè)務活動人員計提職工薪酬150000元,為單位行政及后勤管理人員計提職工薪酬50000元,通過財政直接支付向職工個人支付應付職工薪酬168000元。(2)在開展專業(yè)業(yè)務及輔助活動過程中購買機器設備,實際支付價款為8000元,款項以財政授權支付方式支付。(3)在開展單位行政管理及后勤管理活動過程中采購一批物品,發(fā)生預付賬款5000元,款項以財政授權支付方式支付,物品尚未交付。(4)收到上述物品,以財政授權支付方式支付剩余貨款14500元。(5)在開展非獨立核算的經營活動過程中發(fā)生水電費等支出6000元,款項以銀行存款支付。(6)按照財政部門及上級主管部門的規(guī)定,上繳上級單位款項500000元,款項已通過銀行存款支付。要求:根據上述業(yè)務,為該事業(yè)單位編制預算會計分錄(只寫預算會計分錄)
事業(yè)單位2020年發(fā)生如下經濟業(yè)務:(1)為單位開展專業(yè)業(yè)務活動人員計提職工薪酬150000元,為單位行政及后勤管理人員計提職工薪酬50000元,通過財政直接支付向職工個人支付應付職工薪酬168000元。(2)在開展專業(yè)業(yè)務及輔助活動過程中購買機器設備,實際支付價款為8000元,款項以財政授權支付方式支付。(3)在開展單位行政管理及后勤管理活動過程中采購一批物品,發(fā)生預付賬款5000元,款項以財政授權支付方式支付,物品尚未交付。要求:編制預算會計(財務會計我會,謝謝老師)
某事業(yè)單位為單位開展專業(yè)業(yè)務活動人員計提職工薪酬150000元,為單位行政及后勤管理人員計提職工薪酬50000元,通過財政直接支付向職工個人支付應付職工薪酬168000元。要求:編制預算會計分錄
老師,抖音收入怎么做賬,銀行金額沒有全部提現
老師,您好,個體查賬征收,季度開票不滿30萬,沒有進項發(fā)票,都需要交什么稅?個稅是怎么交的,有進項票和沒有進項發(fā)票影響的是什么?
老師 我這個 扣除業(yè)務員500片運費是 運費總金額7萬 片數 1萬 那就是 7萬??1萬=7塊錢 然后5000張運費就是 5000*7=35000元 那么后面還有運費比如3000元 再運出去2000片托盤 那么下次再扣除 3000片運費的話 怎么計算3000片運費應該扣除的運費金額呢
現在更正申報個稅,1月份的,有個員工需要補繳33塊錢,這個錢就算公司出了,做營業(yè)外支出行不行?借營業(yè)外支出 貸:銀行存款 憑證摘要怎么寫比較合理?
老師您好!請問我們公司購買軟件,合同約定了軟件的費用和服務費,還單獨約定了工作人員到我們公司差旅費中的住宿費由我們公司承擔,請問這個住宿費是做招待費還是算作無形資產呢?軟件我們驗收后是要做無形資產的
會計制度備案是,提交會提示這段話是什么意思?
老師好 在京東給單位采購暖氣片 角磨機等辦公室用和日常經營用的專票 可以抵扣嗎
公司委托其他公司辦理資質,對方開具發(fā)票,其發(fā)票內容也就是項目名稱這邊寫什么合適
老師,成立公司在法人房子里,土地城建使用稅是公司交還是法人交?必須要交嗎
老師想問一下,固定資產已經攤銷了36期了,攤滿了,后面就不攤銷了,還剩下一些殘值,比如就剩175.2,需要做會計分錄嘛,還是直接就體現在資產負債表