你好 這個是要開交通運輸設(shè)備的
老師,我想咨詢一下,我遇到一個老板,他們公司找的代賬公司做外賬,他跟我說他們是商貿(mào)企業(yè),銷售一次性拖鞋,他們給客戶開票開一次性拖鞋,但是,沒有對應(yīng)進項票,進項票只有牙刷的進項票,我說這個賬怎么做啊?賬面不就出現(xiàn)負數(shù)了,她說她代賬會計就這樣做,做的好多年了,都挺好的,他有兩個公司,一個商貿(mào),一個制造,就是制造的公司生產(chǎn)的拖鞋賣給他自己的商貿(mào)企業(yè),因為兩個公司都是他自己的公司,所以他不想開進項票,就用其他公司給他開的牙刷進項票抵,牙刷進項票很多足夠低的,所以,他不想他自己的制造公司交稅,所以不開票,所以對于商貿(mào)企業(yè)就沒有拖鞋的進項票,而這塊的款項他說也不走對公,我想問一下有經(jīng)驗的老會計,幫我解答一下,他的代賬會計是怎么做這個賬的?
老師,我單位接了一個項目,但是不夠資質(zhì),所以以另一個單位的名義去實施,因為對方單位老總和我單位老總是好朋友。但是這個項目施工還是我單位這邊派人員去,他們出差在項目上的消費都是開我單位的發(fā)票,也有開對方單位的。工程款回到對方單位,我單位在開票給對方單位才能回款,但是我單位的員工開對方單位的發(fā)票是不能報銷的,如果讓我單位員工拿發(fā)票去對方單位報銷,但是有不屬于對方單位員工,如果不開對方單位的發(fā)票,以對方單位的名義去做這個項目有收入沒有成本也不真實,如果我單位員工不拿票去對方單位報銷,就沒有報銷款回來,在我單位這邊的借款就平不了賬,請問面對這種現(xiàn)狀有什么好處理方法嗎?
問一家公司的外賬處理。這家A公司是一般納稅人,幫做企業(yè)標識牌,企業(yè)宣傳欄等制作安裝的,A公司實際上是沒有加工制作和材料這一塊,都是接到單自己設(shè)計,然后再分包給其他廣告公司制作做,然后再把成品拿去安裝。比如做一個企業(yè)宣傳欄,分包商怎么開發(fā)票給我們?按什么稅收編碼?我們是怎么做分錄?
我們研究所叫其他工廠做了自己設(shè)計的實驗用的海上浮筏賣給做這個實驗的單位,這種我們賣出去的稅收編碼是什么?
老師,公司為了申請高新,之前讓前任會計做了一些研發(fā)費用,但也沒在科技局做研發(fā)立項,僅僅只是賬上做上去了,而且那些數(shù)感覺就是假的做上去的,這樣能加計扣除嗎?但我看他之前匯算清繳都是沒有選研發(fā)費用那張表沒做加計扣除的,那我現(xiàn)在接過來也是接著給他編些研發(fā)費用進去嗎?我看他們計提工資 和交社保的都做了一些,如果不加計扣除賬上又有研發(fā)費用會不會到時稅局來找有什么問題???他們實質(zhì)上沒啥研發(fā)投入,就泡藥酒賣藥酒的企業(yè),要說研發(fā)人員也只有老板一個人研發(fā)怎么泡藥酒,但老板沒買社保其他有買社保的員工計提了社保的研發(fā)費,而且計提工資的研發(fā)費都不是某一個人或某兩個人的合計數(shù)來做研發(fā)費的,都是對不上的感覺就隨便寫個數(shù)上去的
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔的責任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
這種自己設(shè)計的,還在研究階段的也是來設(shè)備的是嗎?我還以為實驗階段不算設(shè)備
要的,你這個研究階段,也不改變他的性質(zhì)啊
謝謝老師
不客氣 親,滿意請給五星好評哦? b( ̄▽ ̄)d