你好;? ? 如果 進項稅大于銷項稅的話;那么借 銷項稅 ; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅;? ?借 應(yīng)交稅費-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?

老師我想問個問題,一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值必須走轉(zhuǎn)出多交,轉(zhuǎn)出未交來結(jié)轉(zhuǎn)嗎?可不可以結(jié)轉(zhuǎn)時進項稅和銷項借貸方反做,有進項留底的就是借方未交增值稅,需要繳稅的就是貸方未交增值如借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額1000貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額900應(yīng)交稅費—未交增值100
老師,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目可以嗎,下面的可以嗎 借:應(yīng)交稅費~銷項稅 貸:應(yīng)交稅費~進項稅 未交增值稅
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 借方有 轉(zhuǎn)出未交增值稅三級科目嗎?為什么老師說年底時候,把進項稅額留底轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額 記得賬本上 借方是 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅
老師增值稅結(jié)轉(zhuǎn) 進項比銷項多的時候 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方嗎?是用這個科目嗎?
銷項大于進項 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 進項大于銷項時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 這樣結(jié)轉(zhuǎn)對嗎
子公司借款給母公司需要繳納印花稅嗎?
老師好 我們勞務(wù)派遣公司已停業(yè)幾年 現(xiàn)要開業(yè) 這還需賬戶注冊資本到位嗎? 謝謝
提問#老師,公司使用的小會計準則,處置已用過的生產(chǎn)設(shè)備鏟車,已收到殘值,怎么賬務(wù)處理?
老師您好!請問外管證延期了兩次,10月份開完安裝工程發(fā)票剩余款,當月沒有預(yù)繳,11月份預(yù)繳可以嗎?
這個清償金額老師幫解釋一下嗎?這里該怎么填?因為不理解所以不會填
老師,公司年底收入比較大,成本發(fā)票可以暫估嗎?在明年1-2月把發(fā)票拿回來
各種稅申報最早什么時候出要交多少稅結(jié)果
老師請問24年匯算清繳有做調(diào)增更正申報。帳務(wù)這塊需要處理嗎。
你好老師,網(wǎng)銀盾費計入哪個科目
老師你好,我們是小規(guī)模 納稅人,是一家商貿(mào)公司,不生產(chǎn),只是從其他地方進貨,進行分類清理,然后出貨,進貨后入什么科目 ,然后挑選 的人工進什么科目
最后還是要去未交增值稅里面?我還以為就讓它掛在轉(zhuǎn)出未交增值稅里面呢。
?你好;1是的; 最終要去的; 以后抵減的??
好的,謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價? ?
那老師我還有一個進項稅額轉(zhuǎn)出,這個也要一起結(jié)轉(zhuǎn)了是吧?
?你好; 是的; 月末一起結(jié)轉(zhuǎn)哈? ?
老師我這個怎么還有一個4.46?這個不對嗎?
比如 一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 進項稅轉(zhuǎn)出;?? 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款? ?
哦哦,剛剛忘記改金額了?,F(xiàn)在對了
? 對了就好;? ? 那就行了。? ?
老師我這個分錄對不對?麻煩你幫我看看
你好; 你是進項稅? ?大于銷項稅; 還是銷項稅大于了進項稅??
進項稅額大余銷項
?那就是留底進項稅了。? 你未交增值稅借方? ?留底放著即可? ;對的??
那我這個分錄就這樣做是對的吧?連進項稅額轉(zhuǎn)出也結(jié)轉(zhuǎn)了。
?你好1. 是的; 是的; 對的哈;?
那老師我這樣的情況需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎?有的人說不用做,有的人說需要做。
?你好;? ? ?建議是月末結(jié)轉(zhuǎn);到時和你申報表 核對一致? ?