你好 能查下明細(xì)的嗎 這個(gè)不好調(diào)整 你應(yīng)該是少做了收入

老師,公司的往來賬戶想進(jìn)行調(diào)整,之前有掛帳的余額應(yīng)該是0 但現(xiàn)在賬上還有余額,所以我準(zhǔn)備把應(yīng)收帳款和應(yīng)付賬款余額互相調(diào)整,但是借方還是剩余了30萬的余額,再怎么調(diào)整呢?
老師好,請(qǐng)問應(yīng)收賬款的余額是-1840,但是實(shí)際應(yīng)該是0,怎么調(diào)整呢
應(yīng)收賬款的余額應(yīng)該是2萬,但是明細(xì)賬的余額是-375000,這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整
老師好,請(qǐng)問應(yīng)收賬款余額是-375000元,財(cái)務(wù)說最后是醫(yī)生2萬,這個(gè)怎么調(diào)整呢
2022年1月輸入期初余額,期初余額應(yīng)收賬款總賬金額=明細(xì)賬金額,1月份沒有做賬,但1月份余額表中應(yīng)收賬款總賬金額是明細(xì)賬金額的兩倍,是什么原因,該怎么解決呢
我公司目前未分配利潤(rùn)是四百萬,注冊(cè)資金100萬,一個(gè)自然人股東,想要給股東分紅100萬,這個(gè)需要怎么操作呢?
老師,你好,今年由于加計(jì)抵減晚了,5、6月份增值稅交好之后7月份才享受,,然后5、6月增值稅報(bào)表重新更正申報(bào),多交的稅到8月份才退回,8月收到享受5、6月加計(jì)抵減退回23383.32元,其中退回多交增值稅22269.84,城建稅556.74,教育費(fèi)附加334.04,地方教育費(fèi)附加222.7,該怎么做賬務(wù)處理
老師,24年工商年報(bào)現(xiàn)在還能做更改么?想修改員工人數(shù)!
老師,之前折舊錯(cuò)誤,是不是直接調(diào)整直接折舊金額?
公司做的可行性研究報(bào)告的費(fèi)用計(jì)入什么科目
供應(yīng)商發(fā)給我們的貨,因有質(zhì)量問題,賠給我們的錢做什么科目,
老師,我們是做財(cái)稅服務(wù)公司,對(duì)方給我們開的普票5000元是培訓(xùn)費(fèi),是這個(gè)培訓(xùn)費(fèi)記到哪個(gè)科目?
公司的一處民宿,僅僅民宿要被他人投資,收到他人對(duì)民宿的投資款,分錄怎么做
上個(gè)月的發(fā)票還能作廢嗎
電腦公司開業(yè)后8月份買的,10月份發(fā)票才開進(jìn)來,按10月份開始入賬嗎


明細(xì)查什么呢
你好應(yīng)收賬款明細(xì)賬
你看一下你收了人家多少錢,然后你確認(rèn)收入的又是多少。
總共收了375000元
你沒有確認(rèn)收入,是不是你實(shí)際給他提供了活服務(wù),或者是貨物是多少?
買了商品
付供應(yīng)商款785969元,收到375000元
你付人家的錢你做應(yīng)收賬款,借庫(kù)存商品貸應(yīng)收賬款做這個(gè)啊。
我知道,現(xiàn)在的問題是應(yīng)收賬款余額對(duì)不上,怎么調(diào)整
那你看一下你的庫(kù)存商品是不是多做了, 借應(yīng)收賬款,貸庫(kù)存商品做這個(gè)。