工傷保險(xiǎn)不是個(gè)人所得的扣除項(xiàng)目 醫(yī)療 養(yǎng)老 失業(yè)三個(gè)是扣除項(xiàng)目

老師,個(gè)稅申報(bào)填寫沒看到失業(yè)保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn),這些填在哪一項(xiàng)呢
是填寫這個(gè)失業(yè)保險(xiǎn)126.000000還是填寫這個(gè)失業(yè)保險(xiǎn)86460.36老師好指導(dǎo)我一下,12個(gè)月失業(yè)保險(xiǎn)是不是填寫86460.36生育保險(xiǎn)23.75024職工基礎(chǔ)本醫(yī)療保險(xiǎn)23.75024生育保險(xiǎn)0.435600失業(yè)保險(xiǎn)本期0.18032職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)20.55888工傷保險(xiǎn)本期0.0012789生育保險(xiǎn)本期0.19558
老師您好,請(qǐng)問電子稅務(wù)局只申報(bào)養(yǎng)老和醫(yī)療保險(xiǎn)是嗎?那失業(yè)險(xiǎn)和工傷險(xiǎn)在哪兒申報(bào)呢
商業(yè)工傷保險(xiǎn)費(fèi),個(gè)稅申報(bào)應(yīng)該填到哪一列
公司個(gè)稅申報(bào)社保部分,公司社保只有養(yǎng)老,失業(yè),工傷,在填個(gè)稅申報(bào)表時(shí)失業(yè)保險(xiǎn)需要填嗎
老師,公司成立2個(gè)月購(gòu)買材料和用品這些個(gè)人先墊付,月底一次性報(bào)銷,老板公轉(zhuǎn)私備注備用金,這怎么做帳呀??合不合規(guī)?怎樣操作合法合規(guī)?
文中第三。里面既用于免稅的,又用于不免稅的,按道理來說不是全部都可以抵嗎?怎么還按比重呢?搞不明白,能不能給我講解一下,歸納一下?
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營(yíng)停車場(chǎng) 注冊(cè)資金原是100萬現(xiàn)在要減資成10萬元怎么寫公司章程 都需要什么
老師你好,我們是直播公司,做抖音和快手,現(xiàn)在是用小規(guī)模來避稅,但是從來沒有報(bào)送過數(shù)據(jù),一直是零申報(bào),現(xiàn)在要怎么做呢?
請(qǐng)問一下最新規(guī)定嗯,捐贈(zèng)視同銷售捐贈(zèng)和免稅。免銷項(xiàng)稅分別有哪些?幫我歸類一下,可以嗎?
請(qǐng)問商店買的大米可以開票抵扣增值稅嗎
老師印花稅這個(gè)問題很棘手啊。合同,發(fā)票,賬務(wù)三者之間不好操作啊。以前是按照成本和收入打折?,F(xiàn)在稅務(wù)按照進(jìn)銷票說補(bǔ)20萬。但是法規(guī)又是按照合同簽訂。不能一會(huì)兒依據(jù)這個(gè)一會(huì)兒那個(gè)吧?1、現(xiàn)在我還按照什么來補(bǔ)繳24年呢?2、明年又咋個(gè)報(bào)呢?3、插補(bǔ)了24年,繼續(xù)插補(bǔ)23年又怎么辦?4、按照他的發(fā)票去報(bào),以后又會(huì)不會(huì)去比對(duì)報(bào)表賬務(wù)還有前后年延續(xù)性?目前按照合同不要有操作性。還有情況是合同只有結(jié)算金額沒有列名不含稅金額,改也不好操作。難道都按照含稅金額報(bào)?真是焦慮???
我們公司承接了一個(gè)賽事活動(dòng)。需要把運(yùn)動(dòng)員和裁判從酒店接送到運(yùn)動(dòng)場(chǎng)館。這是其中一項(xiàng)成本??偸杖胧?00萬,現(xiàn)在要出審計(jì)報(bào)告列支出成本。其中車輛成本,有10萬是向公交車集團(tuán)租車的。有8萬是我們用了員工的車,無償使用員工的。但列了8萬成本要向?qū)Ψ绞杖?。我們一共是開一張200萬的發(fā)票給對(duì)方的。那這個(gè)8萬的要有發(fā)票嗎
當(dāng)月貨到,為確保成本合理性做了暫估,知道實(shí)際工作和理論有偏差,請(qǐng)問工作中下月到票,年后3月到票分別怎么做賬?
公司交的水電費(fèi)應(yīng)計(jì)入應(yīng)收賬款,還是其他應(yīng)付款?要交印花稅嗎?快遞費(fèi)用也要印花稅嗎? 財(cái)務(wù)部,業(yè)務(wù)部,跟單部,PMC部,工程部,生產(chǎn)部,倉庫部,質(zhì)檢部,生產(chǎn)部,生產(chǎn)部管理人員,生產(chǎn)跟單,物控中心這些部門人員聚餐的團(tuán)建費(fèi)分別計(jì)入那些科目?


為什么啊老師,可是社保申報(bào)不止三項(xiàng)啊啊,我一直沒搞明白怎么回事
個(gè)人不承擔(dān)的險(xiǎn)種不在個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候扣除