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你好 不同增值稅率的項(xiàng)目都有哪些 有具體表格嗎

2022-10-28 14:28
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-28 14:31

同學(xué),你好 可以參考 http://l2.wtfas.top/asfL2FydEVzc2F5cy8taW9yUnhuTGt6blpVL3VpZC83eG56aGk3NnhjWVVGP3NoYXJlX3VpZD0xJmJyaWQ9MTI4Mjc4NzImYXBwSWQ9X2prRUcmY2NzPS0x?from=singlemessage&uinfo=1&userKey=new_635b770b490a222595891666938635

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2022-10-28
你好,銷(xiāo)售貨物的,修理修配勞務(wù)的,可以13%的
2020-10-14
你好,如果沒(méi)有經(jīng)過(guò)加工的糧食是9%,深加工以后 的是13%
2021-10-25
你好,是小規(guī)模納稅人的個(gè)體戶(hù)??
2023-05-13
同學(xué)你好 這個(gè) (一)本表由享受增值稅減免稅優(yōu)惠政策的增值稅一般納稅人和小規(guī)模納稅人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)增值稅納稅人)填寫(xiě)。僅享受月銷(xiāo)售額不超過(guò)10萬(wàn)元(按季納稅30萬(wàn)元)免征增值稅政策或未達(dá)起征點(diǎn)的增值稅小規(guī)模納稅人不需填報(bào)本表,即小規(guī)模納稅人當(dāng)期《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第12欄“其他免稅銷(xiāo)售額”“本期數(shù)”和第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”“本期數(shù)”均無(wú)數(shù)據(jù)時(shí),不需填報(bào)本表。 (二)“稅款所屬時(shí)間”“納稅人名稱(chēng)”的填寫(xiě)同申報(bào)表主表,申報(bào)表主表是指《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》或者《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》(下同)。 (三)“一、減稅項(xiàng)目”由本期按照稅收法律、法規(guī)及國(guó)家有關(guān)稅收規(guī)定享受減征(包含稅額式減征、稅率式減征)增值稅優(yōu)惠的增值稅納稅人填寫(xiě)。 1、“減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)”:根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局最新發(fā)布的《減免性質(zhì)及分類(lèi)表》所列減免性質(zhì)代碼、項(xiàng)目名稱(chēng)填寫(xiě)。同時(shí)有多個(gè)減征項(xiàng)目的,應(yīng)分別填寫(xiě)。 2、第1列“期初余額”:填寫(xiě)應(yīng)納稅額減征項(xiàng)目上期“期末余額”,為對(duì)應(yīng)項(xiàng)目上期應(yīng)抵減而不足抵減的余額。 3、第2列“本期發(fā)生額”:填寫(xiě)本期發(fā)生的按照規(guī)定準(zhǔn)予抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。 4、第3列“本期應(yīng)抵減稅額”:填寫(xiě)本期應(yīng)抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。本列按表中所列公式填寫(xiě)。 5、第4列“本期實(shí)際抵減稅額”:填寫(xiě)本期實(shí)際抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。本列各行≤第3列對(duì)應(yīng)各行
2022-02-21
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