?你好;? ? 比如 1、購(gòu)銷(xiāo)合同中只有不含稅金額,以不含稅金額作為印花稅的計(jì)稅依據(jù); 2、購(gòu)銷(xiāo)合同中既有不含稅金額又有增值稅金額且分別記載的,以不含稅金額作為印花稅的計(jì)稅依據(jù); 3、購(gòu)銷(xiāo)合同所載金額中包含增值稅金額,但未分別記載的,以合同所載金額作為印花稅的計(jì)稅依據(jù). ?
老師好,買(mǎi)賣(mài)合同的印花稅的稅率是多少呢?謝謝
買(mǎi)賣(mài)合同的印花稅具體怎么繳納來(lái)?謝謝了
老師你好,印花稅買(mǎi)賣(mài)合同應(yīng)稅憑證數(shù)量怎么填?謝謝
你好,稅種類(lèi)別需要怎么填?我想增加印花稅稅種的買(mǎi)賣(mài)合同,謝謝你了
具體買(mǎi)賣(mài)合同印花稅具體怎么算?
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說(shuō)有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒(méi)有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒(méi)有數(shù)據(jù)的我就沒(méi)有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說(shuō)了是收到季度的就全部一次交了,沒(méi)有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒(méi)有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷(xiāo)售水果,一年銷(xiāo)售額在100多萬(wàn)! 平時(shí)購(gòu)買(mǎi)貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開(kāi)票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開(kāi)出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購(gòu)置稅政策,新能源交么
你好,我只是舉個(gè)例子,我們?cè)诠?yīng)商那拿了價(jià)稅合計(jì)10萬(wàn)的貨,對(duì)方給我們開(kāi)發(fā)票了。我們又給客戶開(kāi)了價(jià)稅合計(jì)12萬(wàn)的發(fā)票,供應(yīng)商和我們公司都是一般納稅人,稅率都是13%,那我想問(wèn)印花稅怎么算?計(jì)算過(guò)程具體一點(diǎn)。謝謝了
你好;? ? ? ? 合計(jì)金額來(lái)的? ;? ? ? 10萬(wàn) 不含稅%2B12萬(wàn)的不含稅金額? 來(lái)報(bào); 如果合同都列清楚了 不含稅金額和稅額的??