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在報年稅的時候,稅務(wù)局說增值稅報錯,增值稅是不是用收入/1.01??如果報錯。怎樣查原因??在電子稅務(wù)那邊已經(jīng)更正不了。只有去大廳辦理嗎?、

2022-09-18 09:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-18 09:19

增值稅的計算方式=含稅收入/1.03*0.01。只有去大廳辦理

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快賬用戶9477 追問 2022-09-18 09:20

要把原件打出來,然后蓋章拿去??

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齊紅老師 解答 2022-09-18 09:21

是的,自己填好,拿去更正

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快賬用戶9477 追問 2022-09-18 09:23

年報是根據(jù)21月最后一次報稅的數(shù)據(jù)來填寫的嗎?、

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齊紅老師 解答 2022-09-18 09:24

你得問問稅局具體是哪期出了問題哈

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增值稅的計算方式=含稅收入/1.03*0.01。只有去大廳辦理
2022-09-18
1.標(biāo)題:在情況說明的頂部放置一個明確的標(biāo)題,例如“關(guān)于去年年報企業(yè)所得稅申報與增值稅申報營收差異的情況說明”。 2.錯誤概述:在情況說明的開頭,簡要概述申報錯誤的類型和涉及的金額。例如,“根據(jù)稅務(wù)部門反饋,去年企業(yè)所得稅申報中,應(yīng)收金額比增值稅申報的營收金額大。經(jīng)過內(nèi)部核實,我們發(fā)現(xiàn)主要存在以下兩個問題?!? 3.問題描述:詳細(xì)解釋每個問題。對于第一個問題(確認(rèn)收入分錄錯誤),可以提供相關(guān)的會計憑證和詳細(xì)說明。對于第二個問題(一萬多查不原因的差異),可以提供可能的原因分析和對相關(guān)數(shù)據(jù)的解釋。 4.解決方案:針對每個問題,提出具體的解決方案。例如,對于第一個問題,可以描述如何更正會計分錄,并重新進(jìn)行企業(yè)所得稅申報。對于第二個問題,可以提出對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)和加強內(nèi)部控制等措施,以避免類似錯誤再次發(fā)生。 5.承諾和行動計劃:在情況說明的結(jié)尾,表達(dá)對稅務(wù)部門的合作態(tài)度和承諾。例如,“我們承諾積極配合稅務(wù)部門的要求,采取有效措施解決這些問題,并確保類似的錯誤不再發(fā)生。我們將加強內(nèi)部培訓(xùn)和審計流程,以確保我們的財務(wù)報告更加準(zhǔn)確和合規(guī)。” 6.附件:如果可能的話,可以附上相關(guān)的會計憑證、調(diào)整后的財務(wù)報表或其他證明材料作為附件,以支持情況說明中的觀點和解釋。 7.簽名:在情況說明的末尾,添加公司名稱、負(fù)責(zé)人姓名和職務(wù)等信息,并簽署日期
2023-12-12
只是代碼錯誤嗎,這個更正申報下面可以更正不,你去試試,這個不行會提示的,這個不行就需要去稅局大廳,各地不一樣這樣,我之前看學(xué)員反饋說這個申報期可以更正申報,那這個10月的時候先更正申報再去申報9月稅,
2020-09-23
您好,如果稅務(wù)局那邊已經(jīng)導(dǎo)入成功的話,您再等等看是不是您這邊電子稅務(wù)局看的時候還沒有反應(yīng)過來
2021-04-16
你好? ? ? 不能的。到時你還得去改年報。 那樣你多麻煩? ?
2021-05-27
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