增值稅的計算方式=含稅收入/1.03*0.01。只有去大廳辦理
稅局說我們5,6月份招聘退役軍人的增值稅減免性質(zhì)代碼錯了,可以我們5 6月份已經(jīng)申報納稅并繳納了增值稅了,現(xiàn)在還可以在電子稅務(wù)局更正嗎,還是只能去大廳了
老師,請教一下,如果我的賬要重新改過,因為成本核算有錯誤,那么我第一二季度的財務(wù)報表申報和企業(yè)所得稅申報都要更正申報,老師,是不是更正申報要去大廳辦理還是說在電子稅務(wù)系統(tǒng)也可以辦理呢
在報年稅的時候,稅務(wù)局說增值稅報錯,增值稅是不是用收入/1.01??如果報錯。怎樣查原因??在電子稅務(wù)那邊已經(jīng)更正不了。只有去大廳辦理嗎?、
上年度發(fā)票開錯稅率,稅管要求增值稅按正確的稅率去申報,所得稅營業(yè)收入當(dāng)時按發(fā)票的金額申報,現(xiàn)在更正了所得稅報表的營業(yè)收入導(dǎo)致入財務(wù)報表的利潤額不一樣,需要在電子稅務(wù)局把上年度的財務(wù)報表也更正了嗎?
郭老師,麻煩問下公司招用退伍軍人增值稅是享受優(yōu)惠,去年不知道,稅務(wù)打電話讓我到大廳更正申報,那如果我從去年更正,這去年的賬務(wù)已經(jīng)匯算清繳了,是不是不好處理?
老師,我想咨詢一下,成本增加9個點,為什么單價要乘1.1?
請問小規(guī)模納稅人開一個點的專票,申報填在什么位置?還有小規(guī)模納稅人銷售不動產(chǎn)的
申報個稅的金額是不是要在應(yīng)付職工薪酬當(dāng)月發(fā)放的工資一致?
我在做當(dāng)月人員工資發(fā)放明細(xì),有兩個人緩發(fā),金額是實際工資,但是明細(xì)中其他人的工資為應(yīng)發(fā)工資,減掉實發(fā)工資的話明細(xì)對不上
公司進(jìn)飼料養(yǎng)牛賣牛糞,進(jìn)票只有飼料,銷票只有牛糞,結(jié)轉(zhuǎn)成本時如何賬務(wù)處理?
老師,生成企業(yè)出口退稅,退的是進(jìn)項,但是限額是已銷售額為基礎(chǔ),是不是退多了?
老師您好,審計的決策一貫性指的啥
老師在外地干工程,都需要什么手續(xù),開發(fā)票在我們本地能開嗎
這個凈資產(chǎn)凈利率和凈資產(chǎn)收益率是一個意思嗎?是不同叫法嗎?
生產(chǎn)型企業(yè)出口免抵退稅,它的抵扣的進(jìn)項稅額怎么確定?當(dāng)內(nèi)銷高于出口的時候,是不是直接按照平時稅負(fù)來計算所需進(jìn)項就可以,不用退稅
要把原件打出來,然后蓋章拿去??
是的,自己填好,拿去更正
年報是根據(jù)21月最后一次報稅的數(shù)據(jù)來填寫的嗎?、
你得問問稅局具體是哪期出了問題哈