同學(xué)你好 這個(gè)不用作廢

老師你好,我申報(bào)個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除,但是換了工作了他要把以前在那個(gè)公司申報(bào)的資料的全部刪除,重新填寫(xiě),我是不是點(diǎn)作廢,完了再重新填嗎?
我之前申報(bào)這些個(gè)稅里面的專項(xiàng)扣除都是前公司幫我交的,現(xiàn)在自己是法人了,重新申報(bào)是否需要作廢之前的呢
老師 我們公司法人有個(gè)體戶 ,然后代賬公司給申報(bào)的時(shí)候把那個(gè)6萬(wàn)的減除費(fèi)用在經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)給使用了,但是老板想讓我在個(gè)稅匯算里面去抵扣。 于是我就把之前申報(bào)的在自然人扣繳web版里面作廢了。但是他之前那個(gè)個(gè)體戶 注銷(xiāo)了 ,還能在網(wǎng)頁(yè)版上面重新更正申報(bào)嗎 ?
老師,我剛申報(bào)增值稅,發(fā)現(xiàn)申報(bào)數(shù)據(jù)不對(duì),少申報(bào)了5萬(wàn),并且已經(jīng)扣了增值稅,我現(xiàn)在是要作廢申報(bào)表,還是更正呢,申報(bào)正確的數(shù)據(jù)后,要交的增值稅比之前多,之前交的稅需要在新的表上體現(xiàn)嗎,會(huì)不會(huì)重復(fù)交增值稅呢
老師,個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除政策不是更新了嘛,現(xiàn)在可以扣除的多了,我可以把之前的贍養(yǎng)老人的扣除刪除嗎,,還有我是不是要重新更正申報(bào),
老師,你好,一般納稅人更正個(gè)稅返還增值稅申報(bào)表時(shí),表一填寫(xiě)了未開(kāi)發(fā)票6%,,表三需要填寫(xiě)嗎?主表中會(huì)提現(xiàn)個(gè)稅返還的數(shù)據(jù)嗎
這個(gè)月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候顯示8月的申報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)生了變動(dòng),請(qǐng)同步更正8月后的數(shù)據(jù),要怎么操作呢
往年沒(méi)發(fā)獎(jiǎng)金,今年突然發(fā)了很多,盈利也就是一般,合理嗎?
A公司1月成立,賬上有注冊(cè)資本金500萬(wàn),12月結(jié)束賬上余額630萬(wàn),利潤(rùn)表有利潤(rùn)180萬(wàn)。這樣推算是不是有50萬(wàn)為應(yīng)收款?
個(gè)人到稅局代開(kāi),開(kāi)錯(cuò)了,能否紅沖重開(kāi)
公司分紅給股東哪種情況不需要交個(gè)稅
2020年4月的發(fā)行的手撕發(fā)票還能報(bào)銷(xiāo)嗎
請(qǐng)問(wèn)一下,三季度企業(yè)申報(bào)的收入跟平臺(tái)推送的比對(duì)不通過(guò),公司是一般納稅人,9月份有進(jìn)項(xiàng),但未認(rèn)證,現(xiàn)在補(bǔ)報(bào)就必須要繳稅嗎?
老師我想請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人開(kāi)不動(dòng)產(chǎn)租賃,我們老板都是開(kāi)的1%,然后開(kāi)出去了,稅務(wù)也沒(méi)問(wèn),我真的頭都大啦
老師,我現(xiàn)在在一家小的代賬公司上班,有前途嗎,老板娘脾氣壞的要命,還要繼續(xù)留在這兒?jiǎn)?/p>


不需要作廢的話,如果之前報(bào)的都是真實(shí)在你前公司發(fā)生的工資,若報(bào)的每個(gè)月的工資不高沒(méi)有交過(guò)個(gè)稅沒(méi)有影響的對(duì)嗎
同學(xué)你好 這個(gè)先這樣放著
啥意思?這樣說(shuō)有誤嗎
等年度匯算的時(shí)候是否話可以改,您的意思是這個(gè)對(duì)吧所以現(xiàn)在先不理
這個(gè)不用作廢 之前就是你的工資 為啥要作廢
好的謝謝
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝