您好,直接將原分錄沖銷
上個月已經(jīng)使用了發(fā)票進項,現(xiàn)在又說跟合同不同,這發(fā)票紅沖呀還是怎么處理呀?賬務進項轉(zhuǎn)出嗎?怎么處理呢?
之前發(fā)票回來已經(jīng)入賬,現(xiàn)在要紅沖發(fā)票,進項也已經(jīng)抵扣怎么做賬務處理?先紅沖憑證,然后再做進項轉(zhuǎn)出嗎?
沖銷愿憑證后,發(fā)現(xiàn)進項稅額不對,原來做了進項轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在又沖銷具體賬務怎么處理
老師您好,請問下,我們是購買方,開始銷售方給了進項票,我們已抵扣。然后現(xiàn)在對方紅沖了發(fā)票,我們抵扣的進項稅額現(xiàn)在會計處理是做進項稅額轉(zhuǎn)出這個科目嗎
老師我想問一下、當時對方給我們開票、財務不知道貨有沒有來就入帳了、借原材料、借公交稅費進項稅、貸應付賬款、后來對方?jīng)]有發(fā)貨財務就把這筆憑證紅沖了、但是她已經(jīng)抵扣了進項稅額、那怎么做憑證把這筆進項稅額轉(zhuǎn)出來呢
你好老師,上一年第三季度企業(yè)所得稅當時已繳納,可是記賬是忘記了計提。 當時寫的分錄: 借:應交稅費——企業(yè)所得稅 貸:銀行存款。 現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了上一年度報表。才發(fā)現(xiàn)忘記了寫幾天的費用。現(xiàn)在可以把計提的分錄補充寫一月份嗎?
一般納稅人A(名下無機械),與甲方簽訂帶人租賃、甲供柴油的租賃合同。 A給甲方開建筑服務*機械租賃3%專票,然后其他小規(guī)模納稅人BCD等光租工程機械開經(jīng)營租賃*有形動產(chǎn)租賃1%專票給A不?可以這樣處理嗎
發(fā)起設立的股份有限公司,發(fā)起人應當認領多少股份。
老師,我們公司的應付賬款金額比實際的少了,應該怎么補錄呢?
老師公司欠股東的錢轉(zhuǎn)投資款了,需要給股東開具收據(jù)嗎?如果需要,收據(jù)上是蓋公司公章,還是財務章
5月份資產(chǎn)負債表未分配利潤的期末數(shù)減4月份資產(chǎn)負債表未分配利潤的期末數(shù)等于5月份利潤表利潤總額?
老師,我們廠房一部分出租,一部分自用,房產(chǎn)證面積不是全部廠房面積,我們是按房產(chǎn)證面積分攤還是實際面積分攤?
老師,我們有一個股東,他認繳的出資額是5%,即50萬,現(xiàn)在他要把這個股份轉(zhuǎn)出去,我們目前公司的利潤是虧損狀態(tài),那可以進行無償轉(zhuǎn)讓嗎?有風險嗎?
老師好,一生產(chǎn)型企業(yè),24年9月開始有部分外銷,增值稅有申報出口額,但沒留抵稅額,一直沒在退稅系統(tǒng)中申報出口退稅申報表,且首單報關單外匯金額直接打到香港公司了,目前這個情況應如何更正處理。
你好,老師,你像比如我們公司在建房子,然后一直走的是這個在建工程這個科目,我現(xiàn)在想問的是完工了之后轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)還是等房產(chǎn)證辦下來之后再轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)這個科目,然后這個房產(chǎn)原值如果要增加的話,應該是拿到房產(chǎn)證的證件再去增加這個房產(chǎn)原值是這樣嗎?老師
怎么更正
麻煩指導一下
第一張圖片里上面的分錄是沖銷的。下面為什么又要更正。
財產(chǎn)保險開的紅字負數(shù)發(fā)票
您好,收到紅字發(fā)票直接做上面的第一筆就可以了
怎么做,哪一筆
圖片里花圈這一筆
原本這個分錄就做錯了
不牽扯進項稅額轉(zhuǎn)出,這不要更正嗎?
沖銷不是改正確的嗎?
原來藍字分錄就是錯的,收到紅字發(fā)票就是藍字做負數(shù)行了,但是原本我們做的藍字分錄就是錯的,不知道怎么處理了?
那就先把沖銷的刪掉。然后在更正藍字憑證為正確的然后沖銷。
能否做一筆
能輸一個分錄嗎?
能否把業(yè)務再詳細的描述一下
融資租賃業(yè)務,買的財產(chǎn)保險,2021年6月份我們購方稅控系統(tǒng)做了紅字發(fā)票申請單,人保開具發(fā)票,后面發(fā)票開出來沒寄過來,不知道這筆業(yè)務發(fā)生,做成了進項稅額轉(zhuǎn)出分錄。現(xiàn)在這不要更改當時的分錄做正確,不知道從何下手了。
其實很簡單,但是由于當時分錄做錯了,造成一個小麻煩。
去年的進項轉(zhuǎn)出了,現(xiàn)在要把這筆進項再做進去是嗎
對,但是作進去不是也是紅沖嗎?,還是我理解的不對
您好,我是這樣理解的,去年因為開了紅票,所以把進項轉(zhuǎn)出了?,F(xiàn)在要轉(zhuǎn)進去,不用沖紅去年的憑證。直接做借:應交稅費-進項? ?貸:以前年度損益調(diào)整。
還有筆分錄牽扯其他應付款
其他應付款也不付了是嗎?
不是,原來正確的應該是更正的那筆憑證,現(xiàn)在如何做正確,您說的也不全對,你看一下完整憑證
整個業(yè)務是先收到票進了費用,然后紅沖了,后來又收到正確的票了是嗎? 第一次收到票時 借? :管理費用? 進項? 貸:其他應付?? 開紅字時轉(zhuǎn)出進項 ?:借:管理費用 貸:進項稅額轉(zhuǎn)出 收到紅字發(fā)票時:借:管理費用 (紅字 )貸:其他應付?紅字 收到正確的藍字時:借;管理費用? 進項? ?貸:基他應付