您好,是的,這個是需要的

請問出口退稅發(fā)票已認(rèn)證,發(fā)現(xiàn)錯誤,并且開具紅字發(fā)票,在出口退稅申報系統(tǒng)中已做出口不退稅發(fā)票處理,原認(rèn)證出口發(fā)票又退回至增值稅發(fā)票認(rèn)證界面中?請問是否還需要進(jìn)行勾選認(rèn)證?還是一直讓他遺留在可認(rèn)證界面中?
出口退稅進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證時限?先不做退稅的情況下,進(jìn)項發(fā)票要先認(rèn)證嗎?
我想問下出口企業(yè)不申請退稅進(jìn)項要認(rèn)證嗎 認(rèn)證進(jìn)項是不是我們平時認(rèn)證發(fā)票一樣呢,還要在申報月份做進(jìn)項轉(zhuǎn)出免抵退稅不得抵扣進(jìn)項稅額那里轉(zhuǎn)出,出口免退稅要認(rèn)真進(jìn)項嗎
出口退稅申請時,進(jìn)項發(fā)票是不是先要認(rèn)證?
出口退稅申報時,例如這個進(jìn)項發(fā)票有1000萬,不能所有認(rèn)證?但是我看說申請退稅時需要認(rèn)證,不是很明白,為什么退稅前都要認(rèn)證?
老師好,我們是雙軟第三年企業(yè)所得稅減半征收12.5計算,但是我們利潤在300萬內(nèi),屬于小微企業(yè)5計算,應(yīng)該是根據(jù)5享受還是12.5計算?
咨詢下:股東名冊上面的持股比例和持股金額,是認(rèn)繳出資還是實繳出資。
老師,您好,請問勞務(wù)分包資質(zhì)的話,一般用于建筑工程分包,我們生產(chǎn)現(xiàn)在也要包出去,對方有勞務(wù)分包合同,對方找一批人過來生產(chǎn),請問這樣需要對方提供什么資質(zhì)嗎,并且對方開什么名目的發(fā)票
老師,我們進(jìn)口貨物應(yīng)付賬款是美元,后來支付應(yīng)付賬款由于匯率人民幣老是有余額怎么處理
企業(yè)所得稅匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費本年累計為負(fù)數(shù),沖減上年計提數(shù)據(jù)所致,是否應(yīng)該正常填列呢?
實習(xí)律師身申報個稅時可以扣除30%的辦案費嗎?
現(xiàn)在開票,復(fù)核人怎么修改
原來是事業(yè)單位企業(yè)管理,因此執(zhí)行的是小企業(yè)財務(wù)制度,用的都是企業(yè)科目記賬,現(xiàn)在改回事業(yè)單位記賬科目,要如何相應(yīng)調(diào)整科目
老師,就是那個道路通行費,它也是可以抵扣嗎?普票也可以抵扣增值稅嗎?做進(jìn)項抵扣?
老師,您好!我們公司有POS收款到賬了16125.45元,手續(xù)費是千分之3.8,那我應(yīng)該怎么做賬呢
那么認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票,那不是抵扣了銷項發(fā)票了?還可以申請退稅,那不是重復(fù)了?
沒有重復(fù)啊,你專票是需要認(rèn)證的,因為不可能全部都是出口吧,難道一點內(nèi)銷也沒有嗎
要是內(nèi)銷也有,那么認(rèn)證不是可以抵扣銷項發(fā)票?
對啊,內(nèi)銷的是可以的啊
那么我認(rèn)證所有進(jìn)項發(fā)票里面也有退稅的發(fā)票,認(rèn)證了那么不是所有都抵扣了?
不不,你需要按照你出口和內(nèi)銷的銷售比例,做一個比例,對應(yīng)比例的這部分才認(rèn)證抵扣就行
例如這個進(jìn)項發(fā)票有1000萬,不能所有認(rèn)證?但是我看說申請退稅時需要認(rèn)證,不是很明白,為什么退稅前都要認(rèn)證?
他是為了不讓咱們形成滯留票的意思
那認(rèn)證后在增值稅申報表需要如何填寫才知道這個發(fā)票是要申請退稅的
就像我剛開始跟你說的,算出來一個比例,按照這個比例抵扣填寫進(jìn)項