看一下是不是紙張大小的問題?不要超過紙張 看一下是不是紙張大小的問題?不要超過紙張的邊距。

老師,公司6月份工資個稅申報和實際發(fā)放不符怎么調(diào)啊?情況是這樣:6月份工資在7月初先申報了個稅(1萬),后來工資表又做了調(diào)整(個稅9000),最后按調(diào)整后的工資表發(fā)了工資,但申報的已經(jīng)扣款沒有做調(diào)整,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?是更正申報退稅?還是在7月工資表調(diào)增減一下???
那個下載已經(jīng)申報的增值報表最右邊老是沒有了,怎么調(diào)整格式?
老師,請教一下,庫存現(xiàn)金多了2千多元,調(diào)整到哪個科目不影響資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的數(shù)據(jù)(因為增值稅申報表和所得稅申報表已經(jīng)申報繳費了,不想動申報表),不調(diào)整庫存現(xiàn)金的話跟所得稅申報表的季度末資產(chǎn)數(shù)據(jù)有差異
在電子口岸下載報關(guān)單,有幾次查詢當(dāng)月只有10條報關(guān)數(shù)據(jù),并根據(jù)查詢的報關(guān)單申報增值稅申報表,到了下個月查詢,上個月的報關(guān)單是12條,沒有去調(diào)整上個月的增值稅申報,直接匯總到下個月的申報增值稅,想請教老師們這個要怎么弄,稅務(wù)風(fēng)險是什么?
老師,2022年已申報了個稅的,我們老板去年3問公司都有給他申報個稅,但沒有實際發(fā)放,現(xiàn)稅務(wù)局讓他做匯算清繳,我這邊以前是發(fā)給代帳公司做的,她那邊說可以調(diào)整,我想知道可以調(diào)整嗎,怎么調(diào)整呢
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補繳差額,我11月申報個稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來的呢。
下載的時候怎么調(diào)整?
下載的時候不影響,是打印的時候。
我下載的時候最右邊也沒有
下載是一個電子表啊,不應(yīng)該沒有的。
然后下載的時候也沒有辦法調(diào)整。