你好,同學 增值稅,附加稅,印花稅,所得稅,文化事業(yè)建設(shè)費 按工業(yè)核算成本處理

1工程施工是代建的會計科目,在建工程是自建的工程吧,在建工程一般都是自己的是嗎 2.工程施工—投資支出,還有工程施工—合同毛利,工程結(jié)算,主營業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)成本,這幾個會計科目是怎么做賬的???老師幫忙說具體的會計科目,期末工程時候—投資支出,工程施工—合同毛利,工程結(jié)算有余額嗎 3.我們是廣告公司,有時候做大的廣告牌,制作時間長,雖然后面也是再找下一家做,但是中間確認成本和收入啥的是不是也可以用工程施工科目,不用的話用啥會計科目
我想問下,我們公司是個小規(guī)模,主要經(jīng)營建筑安裝服務(wù)(廣告牌安裝,門頭門標安裝等) 升為一般納稅人對我們企業(yè)有什么好處?一般納稅人對客戶以及對哪類客戶有什么好處?具體好處在那些方面丫? 如果升為一般納稅人,應(yīng)該怎樣和小規(guī)??蛻艉献?? 一般納稅人的稅負表現(xiàn)在那些方面? 在給客戶報價方面我們要怎樣做才能對我們更有利? 升為一般納稅人后在財務(wù)角度要注意日常的那些問題?
我們公司是工程總包施工方,最近給甲方開票8953100的9%工程票,因為是異地工程 需要預(yù)繳稅款,增值稅2%附加10%企業(yè)所得12%,是這個預(yù)繳比例嗎?我們收到的進項專票稅額為160274,成本票合計金額1557091,怎么計算預(yù)繳金額了?第一次接觸工程會計 不太懂
甲企業(yè)是增值稅一般納稅人,主要從事白酒生產(chǎn)和銷售。2021年5月,甲企業(yè)主要業(yè)務(wù)如下:(1)向A煙酒專賣店銷售薯類白酒30噸,并開具了增值稅普通發(fā)票,取得含稅收入300萬元。此外,還向A煙酒專賣店收取50萬元品牌使用費和25萬元包裝物租金。(2)委托乙企業(yè)加工散裝藥酒3噸,由甲企業(yè)提供30萬元原材料。提貨時向乙企業(yè)支付加工費3.39萬元,乙企業(yè)已代收代繳消費稅。(3)委托加工收回后,B車間領(lǐng)用2.7噸的散裝藥酒繼續(xù)加工成瓶裝藥酒5400瓶,通過非獨立核算門市部銷售,每瓶不含稅售價150元。剩余的03噸散裝藥酒發(fā)放給員工作為集體福利,同類藥酒的不含稅銷售價為每千克200元》(藥酒的消費稅稅率為10%,白酒的消費稅稅率為20%加0.5元/500克·)*要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號計算回答問題,每問需計算出合計數(shù)。(1)計算本月甲企業(yè)向A專賣店銷售白酒應(yīng)繳納消費稅。(2)計算乙企業(yè)已代收代繳消費稅》(3)計算本月甲企業(yè)銷售瓶裝藥酒應(yīng)繳納消費稅。(4)計算本月甲企業(yè)分給職工散裝藥酒應(yīng)繳納消費稅!
一個專門制作加工廣告牌標識牌的企業(yè),會計怎么核算成本?他們需要繳納什么稅?
應(yīng)納稅暫時性差異不是當期調(diào)減嗎?為什么還要加?
年終關(guān)賬要做哪些工作
請問老師,甲單位本期購買家具5萬元(包含很多,柜子、椅子等)可以直接進入費用吧,無需放固定資產(chǎn)核算對吧。因為這些用品,都是給出租的房屋購置的,所以直接計入成本了。
老師資產(chǎn)總額怎么控制5千萬,利潤總額怎么控制300萬,每年幾月份大學開始算,
老師,殘保金人員的計算,請教下您,公司簽了幾個兼職人員,就只拿銷售提成沒有基本工資,申報了個稅沒交社保,這幾個人計入殘保金人數(shù)嗎
請問老師。乙單位是甲單位下屬的公司,乙單位的財審和稅審的合同是與甲簽訂的,也是甲單位支付的,也是甲單位委托審計公司的。請問甲單位列支的這些乙的審計費,是可以在甲單位稅前扣除的么?
老師,5000左右的筆記本直接記管理費用行嗎,還是必須記固定資產(chǎn)折舊
老師,您好,請問一下車輛申請的計稅周期
哪些可以記作增值稅進項稅
公司被告了 然后有罰款 有發(fā)票給我嗎