稅后利潤(rùn)就是收到的現(xiàn)金利潤(rùn)呀,所以不在考慮所得稅了
老師您好,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題在計(jì)算凈現(xiàn)值時(shí)為什么不算非付現(xiàn)成本呢?現(xiàn)金流計(jì)算時(shí)不是用稅后收入—稅后付現(xiàn)成本+非付現(xiàn)成本抵稅額嗎?
老師能答一下嘛,為什么圖片中 非付現(xiàn)成本(折舊1000萬(wàn)元)在算 營(yíng)業(yè)現(xiàn)金流量 的時(shí)候 不乘 25% 。 資料一,他的是稅后營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 不是 應(yīng)該 加上 非付現(xiàn)成本抵稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn),這題中給了所得稅,為什么給的是稅后營(yíng)業(yè)利潤(rùn),但付現(xiàn)成本時(shí)不計(jì)算1000*25%稅率,
營(yíng)業(yè)現(xiàn)金流量=稅后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)?非付現(xiàn)成本。該公式中非付線成本到底乘不乘所得稅稅率。按說(shuō)不需要乘所得稅稅率,但為什么2020年中級(jí)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)管理最后一道答題中在求1-7年?duì)I業(yè)現(xiàn)金流量時(shí),應(yīng)用上述公式,折舊乘了所得稅
年?duì)I業(yè)收入3200萬(wàn)元,年付現(xiàn)成本,給出的是變動(dòng)成本率50%,所得稅率25%,請(qǐng)問(wèn)稅后付現(xiàn)成本怎么計(jì)算
老師:生成企業(yè)出口退稅,出口銷項(xiàng)免了,進(jìn)項(xiàng)不是抵扣過(guò)了嗎?原材料買的時(shí)候都抵扣了,現(xiàn)在有退進(jìn)項(xiàng),是不是又退又抵重復(fù)了
老師好,我單位辦公用地是集團(tuán)名下的其他子公司的地方,我單位是免費(fèi)使用,現(xiàn)在因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度?,F(xiàn)在要求補(bǔ)房產(chǎn)稅,因?yàn)楫a(chǎn)權(quán)單位一直沒(méi)交,我單位也是免費(fèi)用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒(méi)有合同,稅種核定時(shí)房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說(shuō)有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒(méi)有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒(méi)有數(shù)據(jù)的我就沒(méi)有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說(shuō)了是收到季度的就全部一次交了,沒(méi)有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒(méi)有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬(wàn)! 平時(shí)購(gòu)買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開(kāi)票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開(kāi)出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
我是說(shuō)后面加的1000是非付現(xiàn)成本,加的時(shí)候不是該計(jì)算1000*25%得抵稅么?
營(yíng)業(yè)現(xiàn)金流量=稅后凈利潤(rùn)%2B折舊