你好; 1. 應(yīng)交24000 ; 按照2400 區(qū)分出單位和個人部分; 單位部分做計提; 個人部分等著繳納在體現(xiàn)即可 ; 緩交的部分 掛著往來科目即可

想問下,申報了社保還沒交,應(yīng)該做分錄嗎,如果報了工資有社保的扣除最后公司注銷也作廢了申報那幾個月的社保,分錄應(yīng)該怎么做
7月申報社保費3萬,應(yīng)交24000,緩交6000,怎么做分錄?
社保政策醫(yī)療保險單位部分緩交,那么可以先計提進應(yīng)付職工薪酬再繳納嗎,例如申報3萬,緩交6千,分錄:借:管理費用5000萬,制造費用10000,生產(chǎn)成本7000,其他應(yīng)收款8000,貸:應(yīng)付賬款薪酬-社保費30000; 繳納時 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費24000,貸:銀行存款24000, 這種做法可以嗎
7月份扣的社保 789三個月大緩交怎么做分錄
請問老師,就是8月我們的醫(yī)保享受了緩交政策,那我計提社保的分錄應(yīng)該怎么做,我沒交的醫(yī)保要在賬上提現(xiàn)嗎?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補繳差額,我11月申報個稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個人部分,繳納社保時,借管理費用_社保,貸銀行存款
繳納時是按單位部分分配進管理費用,制造費用,生產(chǎn)成本,緩交也是掛著這幾個科目?
你好;? 是的; 正常計提 還是掛原來的 部門費用去的; 對的; 只是是暫時不繳納而已? ?
好的,謝謝
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??