你好; 你們主要是 看你買(mǎi)來(lái)干嗎的; 是買(mǎi)來(lái)銷(xiāo)售還是買(mǎi)來(lái)生產(chǎn)銷(xiāo)售的? 這樣才好判斷的
您好,老師,我想知道銷(xiāo)售方批發(fā)零售農(nóng)產(chǎn)品未享受免稅的,銷(xiāo)售方是小規(guī)模開(kāi)出3%的專票,購(gòu)買(mǎi)方是計(jì)算抵扣增值稅,還是按發(fā)票抵扣
從小規(guī)模納稅人處購(gòu)入農(nóng)產(chǎn)品取得稅務(wù)代開(kāi)的專用發(fā)票,可按增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款×9%來(lái)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。如果農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)銷(xiāo)售或委托受托加工13%稅率貨物則抵扣10%的進(jìn)項(xiàng)稅額。如取得的是小規(guī)模納稅人開(kāi)具的普通發(fā)票則不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=5000×10%=500(元) 跟農(nóng)產(chǎn)品有關(guān)的稅收能否列舉一下
如果我取得小規(guī)模納稅人3%的農(nóng)產(chǎn)品專票,我就不用管他是否是生產(chǎn)的還是批發(fā)零售的,都可以計(jì)算抵扣
如果我取得小規(guī)模納稅人3%的農(nóng)產(chǎn)品專票,我就不用管他是否是生產(chǎn)的還是批發(fā)零售的,都可以計(jì)算抵扣,我買(mǎi)來(lái)純銷(xiāo)售,我的計(jì)算抵扣稅率是9%對(duì)吧
小規(guī)模納稅人開(kāi)具3%的農(nóng)產(chǎn)品專票,我們可以按照票面金額的9%計(jì)算抵扣,如果小規(guī)模納稅人開(kāi)具的是普票呢,是否可以進(jìn)行計(jì)算抵扣?
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說(shuō)有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒(méi)有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒(méi)有數(shù)據(jù)的我就沒(méi)有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說(shuō)了是收到季度的就全部一次交了,沒(méi)有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒(méi)有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷(xiāo)售水果,一年銷(xiāo)售額在100多萬(wàn)! 平時(shí)購(gòu)買(mǎi)貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開(kāi)票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開(kāi)出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購(gòu)置稅政策,新能源交么
就是銷(xiāo)售的
有什么區(qū)別么
你好; 買(mǎi)來(lái)銷(xiāo)售的話; 你們這個(gè)要開(kāi)票出去產(chǎn)生銷(xiāo)項(xiàng)稅; 那么就可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的; 可以的?
是計(jì)算抵扣么
?你好 ;? ?是的。 按9%計(jì)算抵扣的? ?
我是不用管對(duì)方是生產(chǎn)的還是零售的都可以計(jì)算抵扣吧
?你好1. 是的。? ? 你只管你 是自產(chǎn)自銷(xiāo)開(kāi)票出去即可? ?
如果我就是銷(xiāo)售呢,不是買(mǎi)回來(lái)生產(chǎn)的
?你好 ;? ?你們買(mǎi)來(lái)生產(chǎn)銷(xiāo)售 ; 如果是買(mǎi)的農(nóng)產(chǎn)品 ; 生產(chǎn) 銷(xiāo)售 是13%貨物; 還可以加計(jì)扣除1% ;這樣你們可以抵扣10%? ??