你好,稅率還是開1%的就可以的
老師2021年1月開了一張專票,現(xiàn)在做1月份的賬發(fā)現(xiàn)稅率開錯了,現(xiàn)在是2月份我開了紅字信息表,那我1月那個還要做收入嗎?
老師你好,個體戶給對方公司1月份開專票開票信息錯了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了。當(dāng)時開的稅率是百分之一,現(xiàn)在我紅沖那張,那個稅率怎么弄?
對方給我們開了紅字信息表,我開好了紅字專票,發(fā)給了客戶,才發(fā)現(xiàn)自己的無法沖紅,開票稅額差一分,我作廢了那張紅字票,現(xiàn)在我又重新開具了紅字發(fā)票給客戶,那之前作廢的紅字發(fā)票需要收回嗎
老師您好!我們公司十一月開了一份紅字信息表給供應(yīng)商,稅率開錯了,對方也在11月份開具了發(fā)票,請問現(xiàn)在可以怎么處理呢?
老師你好,全電發(fā)票我1月份的時候開了三個點,現(xiàn)在我想把它給作廢掉,那該怎么弄?是直接開紅字信息表,再開一個正確,對嗎
抵扣聯(lián)放在記賬憑證里嗎
老師,規(guī)模經(jīng)濟和限制進入定價怎么區(qū)別,都有降低價格
老師,我們有個廠房租出去了,稅務(wù)局讓交租賃費,我們怎么辦
老師:生成企業(yè)出口退稅,出口銷項免了,進項不是抵扣過了嗎?原材料買的時候都抵扣了,現(xiàn)在有退進項,是不是又退又抵重復(fù)了
老師好,我單位辦公用地是集團名下的其他子公司的地方,我單位是免費使用,現(xiàn)在因為業(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度?,F(xiàn)在要求補房產(chǎn)稅,因為產(chǎn)權(quán)單位一直沒交,我單位也是免費用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會不會有什么風(fēng)險??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當(dāng)時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
重新開也是稅率1%的。
先紅沖原先那張,再開一張正確稅率1%專票,是這樣嗎?
這個發(fā)票一正一負(fù),下個季度申報的時候是不是沒有稅呢?
是的是的,是這個意思的。
老師,專票紅沖不能直接開具,選擇哪個呢?
好,你先需要開紅字信息表,這個對方認(rèn)證了沒有?
應(yīng)該是認(rèn)證了,稅務(wù)局給對方打的電話。
對方給你開紅字信息表,然后你們給對方開發(fā)票。
老師。這個信息表編號是啥
信息表編號就是對方給你開的紅字信息表,讓他給你發(fā)一個電子版的,在最下面由。
行,明白了。季度申報的時候也不用填了對吧,一正一負(fù)相抵了。
對的是的,是這么做的。