您好,嚴(yán)格是更正納稅申報表

老師,今年年報所得稅時,有暫估的費用發(fā)票沒回來,,當(dāng)時沒有調(diào)增,,但是發(fā)票現(xiàn)在也沒有回來,,請教下,,您認(rèn)為我們該重新到稅局改所得稅申報表呢,還是在外面找點相關(guān)的發(fā)票做進來呢??金額有20萬,謝謝
老師,今年年報所得稅時,有暫估的費用發(fā)票沒回來,,當(dāng)時沒有調(diào)增,,但是發(fā)票現(xiàn)在也沒有回來,,請教下,,您認(rèn)為我們該重新到稅局改所得稅申報表呢,還是在外面找點相關(guān)的發(fā)票做進來呢??金額有20萬,謝謝
請問老師:我們18年取得進項發(fā)票10萬(當(dāng)年已入賬),今年查出這張票有問題,稅務(wù)稽查局要求我們重新找對方開了一張普通發(fā)票。今天來電要求我們?nèi)愅?8年所得稅1萬元,我去國稅,國稅說需要重新填紙質(zhì)的18年所得稅年報表,請問我這個最后的應(yīng)納稅額是1萬呢,還是根據(jù)18年繳納的所得稅額算出差額來填報?具體怎么調(diào)整???謝謝老師!
老師,我們是一家小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在我準(zhǔn)備在電子稅務(wù)局申報增值稅,2023年1月份開了一張3470元的普票出去,當(dāng)時因為國家關(guān)于開票稅率文件沒有下來,我們是按照3%來開的,后來文件下來是1%,因為發(fā)票已經(jīng)給對方了,所以沒追回重開,請問一下現(xiàn)在我在申報時需要怎樣填寫表格呢?
2025年報2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,由于2024年暫估的材料成本發(fā)票沒有開回來,2026年才開的回來發(fā)票,2025報企業(yè)所得稅匯算清繳時調(diào)增,那我26年收到發(fā)票的時候應(yīng)該怎么處理呢? 更正一下,材料購買是24年,但是暫估賬務(wù)會計分錄做到25年的,但是26年票才能收到,我是在24年匯算的時候調(diào)整還是報2025年匯算的時候調(diào)整呢? 老師,我這種情況應(yīng)該怎么處理呢
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補繳差額,我11月申報個稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個人部分,繳納社保時,借管理費用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實繳,公司凈資產(chǎn)為負(fù),對外溢價轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進入公司進入實收資本和資本公積嗎
按照您的經(jīng)驗,, 每年營業(yè)收入是300萬,,您會更建議哪個方案,, 謝謝您
您好,更正納稅申報表