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請(qǐng)問(wèn)供貨商去年開(kāi)的一張10000的發(fā)票,其中多開(kāi)了2000元的貨,現(xiàn)在需要我開(kāi)紅字申請(qǐng),請(qǐng)問(wèn)怎么申請(qǐng)?這張10000的發(fā)票需要全部做紅字申請(qǐng)還是這2000部分紅字申請(qǐng)

2022-06-22 15:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-22 15:06

您好 開(kāi)票系統(tǒng) 開(kāi)具紅字發(fā)票信息表 這2000部分紅字申請(qǐng)就好了

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您好 開(kāi)票系統(tǒng) 開(kāi)具紅字發(fā)票信息表 這2000部分紅字申請(qǐng)就好了
2022-06-22
同學(xué)你好 增值稅一般納稅人開(kāi)具增值稅專用發(fā)票(以下簡(jiǎn)稱專用發(fā)票)后,發(fā)生銷貨退回、開(kāi)票有誤、應(yīng)稅服務(wù)中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓,需要開(kāi)具紅字專用發(fā)票的,按以下方法處理:  ?。ㄒ唬┵?gòu)買(mǎi)方取得專用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣的,購(gòu)買(mǎi)方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱新系統(tǒng))中填開(kāi)并上傳《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡(jiǎn)稱《信息表》),在填開(kāi)《信息表》時(shí)不填寫(xiě)相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開(kāi)具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。專用發(fā)票未用于申報(bào)抵扣、發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無(wú)法退回的,購(gòu)買(mǎi)方填開(kāi)《信息表》時(shí)應(yīng)填寫(xiě)相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。   銷售方開(kāi)具專用發(fā)票尚未交付購(gòu)買(mǎi)方,以及購(gòu)買(mǎi)方未用于申報(bào)抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的,銷售方可在新系統(tǒng)中填開(kāi)并上傳《信息表》。銷售方填開(kāi)《信息表》時(shí)應(yīng)填寫(xiě)相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。  ?。ǘ┲鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)接收納稅人上傳的《信息表》,系統(tǒng)自動(dòng)校驗(yàn)通過(guò)后,生成帶有“紅字發(fā)票信息表編號(hào)”的《信息表》,并將信息同步至納稅人端系統(tǒng)中。  ?。ㄈ╀N售方憑稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)校驗(yàn)通過(guò)的《信息表》開(kāi)具紅字專用發(fā)票,在新系統(tǒng)中以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開(kāi)具。紅字專用發(fā)票應(yīng)與《信息表》一一對(duì)應(yīng)。  ?。ㄋ模┘{稅人也可憑《信息表》電子信息或紙質(zhì)資料到稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)《信息表》內(nèi)容進(jìn)行系統(tǒng)校驗(yàn)。
2022-09-27
您好, 1.對(duì)方購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)“抵扣”了進(jìn)項(xiàng)稅,那么購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具紅字信息表,再由銷售方開(kāi)具紅字發(fā)票。 2.對(duì)方購(gòu)買(mǎi)方“沒(méi)有抵扣”進(jìn)項(xiàng)稅的, 將發(fā)票收回,銷售方開(kāi)具紅字信息表并開(kāi)具紅字發(fā)票。
2021-05-20
?你好;? ? ?你要看你地方稅務(wù)局允許部分紅沖不; 我記得有的地方是不讓部分紅沖的; 你地方允許你可以部分紅沖? 10件的??
2022-05-24
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
2021-03-15
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