您好 填收款單紅字就可以了

金蝶系統(tǒng)剛啟用,應(yīng)收賬款期初余額100萬沒有錄核算項目,之后要怎么轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款的核算項目里面。
用友系統(tǒng)應(yīng)收款處理怎么錄退款,沒有找到應(yīng)收里面的付款單據(jù)
用友u8在應(yīng)收款管理系統(tǒng)進(jìn)行核銷的單據(jù)在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中想修改顯示做過核銷處理要怎么辦
我們新建了賬,之前收到管理費(fèi)走的其他應(yīng)收款,現(xiàn)在這個新系統(tǒng)里面其他應(yīng)收款里面沒有輔助核算。只有其他應(yīng)付款里面有,怎么辦
老師,前面的入庫單找不到對應(yīng)的預(yù)付賬款和其它應(yīng)收款,該怎么處理和做賬
老師,公司成立2個月購買材料和用品這些個人先墊付,月底一次性報銷,老板公轉(zhuǎn)私備注備用金,這怎么做帳呀??合不合規(guī)?怎樣操作合法合規(guī)?
文中第三。里面既用于免稅的,又用于不免稅的,按道理來說不是全部都可以抵嗎?怎么還按比重呢?搞不明白,能不能給我講解一下,歸納一下?
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營停車場 注冊資金原是100萬現(xiàn)在要減資成10萬元怎么寫公司章程 都需要什么
老師你好,我們是直播公司,做抖音和快手,現(xiàn)在是用小規(guī)模來避稅,但是從來沒有報送過數(shù)據(jù),一直是零申報,現(xiàn)在要怎么做呢?
請問一下最新規(guī)定嗯,捐贈視同銷售捐贈和免稅。免銷項稅分別有哪些?幫我歸類一下,可以嗎?
請問商店買的大米可以開票抵扣增值稅嗎
老師印花稅這個問題很棘手啊。合同,發(fā)票,賬務(wù)三者之間不好操作啊。以前是按照成本和收入打折?,F(xiàn)在稅務(wù)按照進(jìn)銷票說補(bǔ)20萬。但是法規(guī)又是按照合同簽訂。不能一會兒依據(jù)這個一會兒那個吧?1、現(xiàn)在我還按照什么來補(bǔ)繳24年呢?2、明年又咋個報呢?3、插補(bǔ)了24年,繼續(xù)插補(bǔ)23年又怎么辦?4、按照他的發(fā)票去報,以后又會不會去比對報表賬務(wù)還有前后年延續(xù)性?目前按照合同不要有操作性。還有情況是合同只有結(jié)算金額沒有列名不含稅金額,改也不好操作。難道都按照含稅金額報?真是焦慮啊?
我們公司承接了一個賽事活動。需要把運(yùn)動員和裁判從酒店接送到運(yùn)動場館。這是其中一項成本??偸杖胧?00萬,現(xiàn)在要出審計報告列支出成本。其中車輛成本,有10萬是向公交車集團(tuán)租車的。有8萬是我們用了員工的車,無償使用員工的。但列了8萬成本要向?qū)Ψ绞杖?。我們一共是開一張200萬的發(fā)票給對方的。那這個8萬的要有發(fā)票嗎
當(dāng)月貨到,為確保成本合理性做了暫估,知道實(shí)際工作和理論有偏差,請問工作中下月到票,年后3月到票分別怎么做賬?
公司交的水電費(fèi)應(yīng)計入應(yīng)收賬款,還是其他應(yīng)付款?要交印花稅嗎?快遞費(fèi)用也要印花稅嗎? 財務(wù)部,業(yè)務(wù)部,跟單部,PMC部,工程部,生產(chǎn)部,倉庫部,質(zhì)檢部,生產(chǎn)部,生產(chǎn)部管理人員,生產(chǎn)跟單,物控中心這些部門人員聚餐的團(tuán)建費(fèi)分別計入那些科目?
在哪里可以填,沒有找到收款單紅字
可以把您應(yīng)收賬款模塊截圖我看看嗎
是哪個老師
點(diǎn)擊您上面這付款單不可以錄入嗎?
可以的,可我輸完沒有變成負(fù)數(shù)阿
您生成單位的時候不是負(fù)數(shù)沖減?
沒有變成負(fù)數(shù)阿
金額不可以錄入負(fù)數(shù)么?
不可以錄負(fù)數(shù),錄負(fù)數(shù)就金額不合法
您生成憑證后看下是正數(shù)還是負(fù)數(shù)? 因為這個是付款單 不是收款單
要審核后才能生成憑證,才能看正負(fù)數(shù)是嗎
是的 您審核后生成憑證后看看 憑證是什么樣的 你的跟我的有點(diǎn)差異 我的錄入的時候 有個切換 切換就是負(fù)數(shù)