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.2019年12月5日,甲公司向乙公司銷售一批產品。產品生產成10000元,合同約定的銷售價格為20000元。增值稅稅額為2600元。(1)假定合同約定驗貨付款,甲公司與乙公司驗貨并付款后,向其開具發(fā)票賬單。2019年12月20日,乙公司在驗貨時發(fā)現產品質量存在問題,要求甲公司給予10%的價格折讓。甲公司同意給予折讓,乙公司按折讓后的金額付款。(2)假定合同約定交款提貨,甲公司與乙公司付款后向其開具發(fā)票及提貨單。2019年12月20日,乙公司在驗貨時發(fā)現產品質量存在問題,要求甲公司給予10%的價格折讓。甲公司同意給予折讓,并退回多收貨款。(3)假定合同約定交款提貨,甲公司與乙公司付款后開具發(fā)票及提貨單。2020年1月5日乙公司在驗貨時發(fā)現質量存在問題,要求甲公司給予10%的價格折讓。甲公司同意并退回多收貨款。甲公司按凈利潤的10%提取法定盈余公積。所得稅稅率為25%。①以上三種情形分別進行賬務處理。②將“折讓”換為“退回”,分別進行賬務處理

2022-05-17 14:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-17 14:55

借,主營業(yè)務收入2000 應交增值稅260 貸,銀行存款2260

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齊紅老師 解答 2022-05-17 14:56

前面是2分錄 1借,銀行存款22600-2260 財務費用2260 貸,應收賬款22600

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齊紅老師 解答 2022-05-17 14:56

直接按90%確認收入 你這里沒有相關利潤數據

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快賬用戶9y95 追問 2022-05-18 10:41

???沒回答完吧

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齊紅老師 解答 2022-05-18 10:55

就你這里給了三種情況,三種情況分別處理的,你后面的要求算利潤,你這里沒有給出利潤相關的數據哦。

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相關問題討論
你好請把題目完整發(fā)一下
2022-04-30
你好請把題目完整發(fā)一下
2022-04-24
你好需要計算做好了給你
2022-04-29
借,主營業(yè)務收入2000 應交增值稅260 貸,銀行存款2260
2022-05-17
1借應收賬款22600 貸主營業(yè)務收入20000 應交稅費應交增值稅銷項稅2600
2022-04-30
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