你好,會(huì)的,還是需要提取的。
老師,一般納稅人,我還未申報(bào)4月增值稅,如果把4月開的電子普票全部紅沖,再申報(bào),那么電子稅務(wù)局稅控系統(tǒng)提取到4月的收入嗎?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
老師,小規(guī)模納稅人,2月紅沖了38000電子普通發(fā)票,是去年4月開的,然后3月開了30000銷項(xiàng)發(fā)票,那3月申報(bào)增值稅的時(shí)候,應(yīng)該怎么申報(bào)這些金額
老師,小規(guī)模納稅人,2月紅沖了38000電子普通發(fā)票,是去年4月開的,然后3月開了30000銷項(xiàng)發(fā)票,那3月申報(bào)增值稅的時(shí)候,應(yīng)該怎么申報(bào)這些金額呢
老師,小規(guī)模納稅人,2月紅沖了38000電子普通發(fā)票,是去年4月開的,然后3月開了30000銷項(xiàng)發(fā)票,那3月申報(bào)增值稅的時(shí)候,應(yīng)該怎么申報(bào)這些金額呢@郭老師
個(gè)人所得稅忘記繳納了產(chǎn)生滯納金,扣了11分,可以修復(fù)嗎
老師您好 我想請(qǐng)教您一個(gè)問題:我有一家工業(yè)企業(yè),2024年企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)納稅所得額是2,625,131.55,享受了小微企業(yè),現(xiàn)在稅務(wù)下風(fēng)險(xiǎn),說這個(gè)是臨界點(diǎn),我們應(yīng)該怎么應(yīng)對(duì)
老師,各種補(bǔ)貼,餐補(bǔ),話補(bǔ),車補(bǔ),獎(jiǎng)金需要合并工資一起算社?;鶖?shù)嗎?
售后回租的房產(chǎn)稅從價(jià)計(jì)征還是從租計(jì)征?
老師,我是昨天剛買的課怎么跟著學(xué)習(xí)
這里這個(gè)10塊多的應(yīng)交增值稅是怎么得的,怎么算的?住宿費(fèi)和的士為什么不用記人增值稅,住宿有專票!但是為什么沒計(jì)入?
老師,現(xiàn)在個(gè)體也是查賬征收,這樣申請(qǐng)個(gè)體還是公司合適啊
老師,請(qǐng)問法人股東可以以銀行承兌做為投資款投資嗎?
老師,公司有兩臺(tái)車是上一家單位直接過戶給我公司的,實(shí)質(zhì)上也沒有這兩輛車的所有權(quán),現(xiàn)在我公司把車輛再過戶給別人的時(shí)候,過戶人去稅務(wù)開了兩張銷售二手車的發(fā)票,這樣處理合適嗎?那我有這部分收入產(chǎn)生,又收不到錢,賬上怎么處理呢?
研發(fā)費(fèi)用一直費(fèi)用話不資本化的話 有沒有什么問題?