聰明的同學,以上你的疑問都是確定的,需要的;是的;是的。 很棒哦,希望幫到您!如滿意請給予五星好評謝謝!

老師您好,公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬,7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告,里面有資產負債表,利潤表,現(xiàn)金流量表,所有者權益變動表。沒有科目余額表,對方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬,根據(jù)資產負債表和銀行對賬單,錄入了資產類、負債類、所有者權益科目的期初余額;“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”,“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”?,F(xiàn)在試算平衡了,生成的資產負債表也能和審計報告對上。 我的疑問是,利潤表里的主營業(yè)務收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業(yè)外收入數(shù)字,我應該入到哪里呢?需要錄入嗎?
23.【多選題】下列各項中,關于企業(yè)固定資產清查的會計處理的表述正確的是()。A:盤盈固定資產應作為前期差錯處理B:盤盈的固定資產,應按重置成本確定入賬價值C:盤盈的固定資產應通過“以前年度損益調整”科目進行核算D:盤虧的固定資產應通過“固定資產清理”科目進行核算24【單選題】.甲公司進行資產清查時發(fā)現(xiàn)短缺一臺筆記本電腦,原價為4500元,已計提累計折舊2000元,購入時增值稅稅額為585元。經查明屬于管理人員的責任,管理人員需賠償1000元。假定不考慮其他因素,則該事項影響甲公司當期損益的金額為()元。A:800B:1500C:2220D:182525.【單選題】下列各項中,關于企業(yè)固定資產會計處理的表述正確的是()。A:盤盈的固定資產應計入營業(yè)外收入B:已提足折舊仍繼續(xù)使用的固定資產不再計提折舊C:固定資產發(fā)生的符合資本化條件的后續(xù)支出計入當期損益D:已確認的固定資產減值損失在以后會計期間可以轉回
請問老師原來的汽修公司增加投資人合并后外賬是不是需要盤點原來的資產和負債然后相抵差額的余額轉入到新公司財務軟件里嗎?余額是各明細科目的余額?一些固定資產輸入原值和累計折舊額?
(1)計提本月的在編職工薪酬200000元和外部人員勞務費30000元。 (2)領用一批庫存物品,其賬面余額為820元。 (3)發(fā)出政府儲備物資一批,其賬面余額為100 000元。 (4) 購買庫存材料一批,價款為8000元,款項通過單位零余額賬戶支付。 (5)購買一項固定資產,發(fā)生預付賬款5000元,款項通過單位零余額賬戶支付。固定資產尚未收到。 (6)購買的一項固定資產,扣除之前的預付賬款5000元后,補付價款16500元,款項通過單位要余額賬戶支付。將購買的該項固定資產投入使用,確定的成本為21500元。 (7)本月發(fā)現(xiàn)3個月前購買的一批電腦耗材存在質量問題,耗材價值3000元,通過“業(yè)各活動費用”科目核算。經與供應商溝通予以退回,貨款已入賬。 (8)計提本月發(fā)生的固定資產折舊6000元、公共基礎設施累計折舊2000元、保障性住房累計折舊3000元、無形資產累計攤銷1 500元。 要寫財務會計和預算會計
你好老師,運輸公司,20年法人個人投資了一輛運輸車,當時做賬是, 借:固定資產,貸:實收資本 ?現(xiàn)在100000元轉讓出去,收現(xiàn)金的做賬: ?借庫存現(xiàn)金 100000 貸固定資產清理 98058.25 應交稅費、應交增值稅銷項(100000/1.03*0.02) 1941.75 (應交稅費應交城市維護建設稅 應交稅費教育附加費 應交稅費地方教育附加費)后面的附加稅還要嗎? 這個稅我不懂怎么計算,不知道對不對,想問問老師怎么計算? 借固定資產清理 累計折舊 貸固定資產, 然后把固定資產清理余額結轉到營業(yè)外收支。
老師,公司多開了四千多塊錢發(fā)票給客戶,這部分客戶不付款了,我要怎么開發(fā)票沖減這部分金額呀
老師,供應商那邊多開了四千多塊錢發(fā)票,現(xiàn)在沖減這四千多的賬目,發(fā)票要怎么開呀?
老師這個月報個稅,都申報了。漏一個工資賠償?shù)牧?。那是更正,還是作廢重新報
老師,供應商那邊多開了四千多塊錢發(fā)票,現(xiàn)在沖減這四千多的賬目,發(fā)票要怎么開呀?
老師,公司是農業(yè)公司,管理混亂,銷售小麥了,這個農業(yè)公司怎么核算成本?怎么做賬???
公司是做跨境電商的,亞馬遜,如果是刷單的要怎么申報收入,成本要怎么做呢,成本是否能從收入中扣除?
老師,像這種金融服務擔保費是不是計入到財務費用當中更合適?是,就是公司需要一個履約保證金,在擔保機構做了一個擔保。
老師,業(yè)務員出差報銷的差費基本都沒有發(fā)票,可以用平常飯店吃飯的票抵嗎?
對于一般納稅人如果取得一張增值稅專用發(fā)票,用來抵扣銷項稅后,少交增值稅,后面還能做成本,少交企業(yè)稅嗎。
老師你好,本年6-9月份稅務局方的財務報表和財務軟件的金額不同,是需要聯(lián)系稅務局調整?還是下一個季度填上正確的就可以了
老師,盤點出來的資產和負債相抵差額余額也就是實際存在的余額數(shù)?
老師麻煩再問下內賬也是這樣把余額輸入進去嗎?余額轉入后憑證賬務處理要做嗎?內賬或者外賬
你好,是的,余額轉入也要做