您好 借 應(yīng)收賬款8000+1040+300=9340 貸 主營業(yè)務(wù)收入10000*0.8=8000 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額8000*0.13=1040 貸 銀行存款300 借 銀行存款9340-93.4=9246.6 貸 應(yīng)收賬款9340 貸 主營業(yè)務(wù)收入-9340*0.01=-93.4
甲公司賒銷商品給乙公司,合同規(guī)定商品售價為300萬元,增值稅稅率13%,由于交易量較大,甲公司給予乙公司15%的商業(yè)折扣,給予現(xiàn)金折扣為2/10、1/20和N/30。如果乙公司在交易后第14天支付,請完成甲乙兩公司分錄
2、A公司2019年7月1日與乙公司簽訂一份銷售↓合同,合同約定A公司向乙公司銷售甲商品一。批,價款為10萬,稅率13%,因數(shù)量大,給乙公司10%優(yōu)惠(不含增值稅)。另付款條件為2/10,1/20,N/30。7月9日收到乙公司付款。該批商品成本為8萬。做會計分錄
A公司為般納稅人。2019年5月銷售給B公司一批商品。該批商品標價10000元,適用稅率13%.因為乙公司次購買量較大,給予20%的商業(yè)折扣。A公司代B公司墊付運雜費300元。該項交易附有現(xiàn)金折扣條件:2/10,1/20,n/30.請做出如下會計分錄:(1)甲公司銷售商品時的會計分錄;(7分)(2)若乙公司第9天付款,甲公司收款時的會計分錄:(7分)(3)若乙公司第21天付款,甲公司收款時的會計分錄。(6分)
A公司為般納稅人。2019年5月銷售給B公司一批商品。該批商品標價10000元,適用稅率13%.因為乙公司次購買量較大,給予20%的商業(yè)折扣。A公司代B公司墊付運雜費300元。該項交易附有現(xiàn)金折扣條件:2/10,1/20,n/30.請做出如下會計分錄:(1)甲公司銷售商品時的會計分錄;(7分)(2)若乙公司第9天付款,甲公司收款時的會計分錄:(7分)(3)若乙公司第21天付款,甲公司收款時的會計分錄。(6分)
A公司為般納稅人。2019年5月銷售給B公司一批商品。該批商品標價10000元,適用稅率13%.因為乙公司次購買量較大,給予20%的商業(yè)折扣。A公司代B公司墊付運雜費300元。該項交易附有現(xiàn)金折扣條件:2/10,1/20,n/30.請做出如下會計分錄:(1)甲公司銷售商品時的會計分錄;(7分)(2)若乙公司第9天付款,甲公司收款時的會計分錄:(7分)(3)若乙公司第21天付款,甲公司收款時的會計分錄。(6分)
個人所得稅忘記繳納了產(chǎn)生滯納金,扣了11分,可以修復(fù)嗎
老師您好 我想請教您一個問題:我有一家工業(yè)企業(yè),2024年企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)納稅所得額是2,625,131.55,享受了小微企業(yè),現(xiàn)在稅務(wù)下風(fēng)險,說這個是臨界點,我們應(yīng)該怎么應(yīng)對
老師,各種補貼,餐補,話補,車補,獎金需要合并工資一起算社保基數(shù)嗎?
售后回租的房產(chǎn)稅從價計征還是從租計征?
老師,我是昨天剛買的課怎么跟著學(xué)習(xí)
這里這個10塊多的應(yīng)交增值稅是怎么得的,怎么算的?住宿費和的士為什么不用記人增值稅,住宿有專票!但是為什么沒計入?
老師,現(xiàn)在個體也是查賬征收,這樣申請個體還是公司合適啊
老師,請問法人股東可以以銀行承兌做為投資款投資嗎?
老師,公司有兩臺車是上一家單位直接過戶給我公司的,實質(zhì)上也沒有這兩輛車的所有權(quán),現(xiàn)在我公司把車輛再過戶給別人的時候,過戶人去稅務(wù)開了兩張銷售二手車的發(fā)票,這樣處理合適嗎?那我有這部分收入產(chǎn)生,又收不到錢,賬上怎么處理呢?
研發(fā)費用一直費用話不資本化的話 有沒有什么問題?
補第9天付款分錄 借 銀行存款9340-186.2=9153.8 貸 應(yīng)收賬款9340 貸 主營業(yè)務(wù)收入-9340*0.02=-186.8
補第9天付款分錄 借 銀行存款9340-186.2=9153.8 貸 應(yīng)收賬款9340 貸 主營業(yè)務(wù)收入-9340*0.02=-186.8