你好,開的是普通發(fā)票還是專票的,稅率多少?

老師,問一下我進貨價170塊錢,我開票給人家是180塊錢,那我要交180塊錢的稅,那我不是虧了?小規(guī)模,營業(yè)額超過500萬。
老師,我想問下,我們是小規(guī)模納稅人,賣炒面的,我們開票,對方要3%的專票,談的每公斤是8塊錢,150公斤就是1200塊錢,再收一個稅錢,36總價格收他1236單價就變成了8.24元,對不對呢?
老師,我想問下,我們是小規(guī)模納稅人,賣炒面的,我們開票,對方要3%的專票,談的每公斤是8塊錢,150公斤就是1200塊錢,再收一個稅錢,36總價格收他1236單價就變成了8.24元,對不對呢?是不是呢?
老師 個體工商戶小規(guī)模納稅人 價款是1200塊 月應(yīng)納稅所得額10萬以內(nèi)免稅 我開發(fā)票應(yīng)該開含稅還是不含稅的 我不含稅1200的話價稅合計是1212 價稅合計數(shù)必須和給公戶打款的錢對起來嗎 后期12塊錢免稅我不是多收了人家12塊錢稅錢嗎 怎么處理
老師,請問我們剛成立的小規(guī)模公司,沒有開發(fā)票,別人給我6萬塊錢幫他買貨,他給我我自己存到公戶的,然后我買了4.5萬,錢是從對公賬戶打給對方的,我就賺了1.5萬,那這種我企業(yè)所得稅是要怎么交?。磕?.5萬沒有發(fā)票,是不是就不可以抵扣企業(yè)所得稅呢?
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
普票,稅率6
那我減去進貨成本還交180全額稅,是不是虧?
你好,小規(guī)模的稅率沒有6%的。
礦山的,大理石。
是所有小規(guī)模所有行業(yè)都是3嗎?
你好,不動產(chǎn)和勞務(wù)派遣5%,其他的都是3%。
而且四月份開始,所有3%的開普通發(fā)票都免增值稅,只需要交所得稅就可以的,你這個還需要交一個印花稅。
我知道,比如我們年開票超500萬就不能享受免稅了嘛,那如果開3%的發(fā)票我們會虧嗎?
180*3%*(1+6%)加180*萬分之三/2加10*2.5% 一共需要繳這些的
1+6%是什么稅?180*萬分之三是印花稅嗎?10*2.5是所得稅嗎?
這個一是增值稅6%,這個是附加稅。
萬分之三是印花稅、 剩下的所得稅的。