你好,學(xué)員,這個就是說明你們這個個稅情況即可的

請問去年有筆個稅忘記扣款之后發(fā)現(xiàn)扣款并繳納滯納金,今年評級為B級,稅局要求寫份情況說明后評為A級怎么寫
您好,我是財務(wù)公司的員工,是這樣的,我這邊給一家公司提供代理記賬服務(wù),我們之間沒有簽訂過合同,小規(guī)模納稅人期間取的發(fā)票變登記為一般納稅人之后進行認證抵扣增值稅了,當時2021年8月份沒沒注意這些發(fā)票小規(guī)模納稅人期間取的發(fā)票,如果當時發(fā)現(xiàn)的話有機會讓對方重開發(fā)票,本年3月份稅務(wù)局打電話通知這是屬于違規(guī)抵扣要繳納稅費和滯納金,然后客戶公司說這是稅款和滯納金由我這邊承擔, 請這種情況下稅費和滯納金由誰來承擔
我們2020年最后一個季度 填寫增值稅申報表的時候 填了1120的稅控盤服務(wù)費的 抵扣增值稅的優(yōu)惠,當時沒有用,所以余額還剩下1120. 今年自查發(fā)現(xiàn),從2021年開始,每月的增值稅減免優(yōu)惠忘記帶出這個1120的數(shù)了(因為我們基本上是代開專票,當時稅款就交了,所以一直也用不到這個優(yōu)惠) 然后需要把從2021年的增值稅報表按季度一路修改到2023年,每個月都要修改一下才能把1120帶到2023, 我們提交的時候提示說屬于逾期更正申報。 那這個會影響我們的信用評級嗎? 不涉及補稅退稅,之前所有月份的稅再當時已經(jīng)申報完畢,僅僅是帶出這個1120的優(yōu)惠
老師,我們是住宿酒店,有時滿房會把住不下的客人A團隊帶到別人酒店住宿(B酒店),退房后B酒店給我們開發(fā)票,我們等A團隊打款給我們后,我們會按B酒店給我們開的發(fā)票金額打款給B酒店,請問給B酒店的這筆錢我們應(yīng)該怎樣做賬?或者說這個業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么寫會計分錄? 同學(xué)你好,需要看有無正常差價。其實最實質(zhì)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)實質(zhì)為對方酒店開票給予客人。如果是有差價。應(yīng)該正常確認收入并確認銷項。給予對方金額確認成本 收到對方發(fā)票 抵扣進項。總體收入差額繳納稅款 老師,會計分錄怎么寫呢?
各位老板,請教一個問題,A公司是一般納稅人,2019年和甲公司簽訂了一個設(shè)備買賣合同,13%的稅率。收了部分貨款,開了部分發(fā)票。后因A公司業(yè)務(wù)縮減,沒有什么業(yè)務(wù),降為了小規(guī)模納稅人。去年因要收甲公司貨款,甲公司要求A公司提供13%的發(fā)票,A公司只能提供3%的專票,所以A公司法人和甲公司協(xié)商,用A公司法人名下的另一個公司B公司開具的13%的發(fā)票,收了部分貨款。現(xiàn)在要收尾款,對方一直拖著不付。A公司就起訴了甲公司,除了支付貨款外還要支付我們滯納金,利息等有二三十萬。對方不愿意付這個款,他現(xiàn)在要去告B公司虛開發(fā)票。B公司這個情況屬于虛開發(fā)票嗎?可以說是有關(guān)聯(lián)關(guān)系的公司的原因,擺脫這個嫌疑不呢?
調(diào)表不調(diào)賬是什么意思?怎么操作
公司有兩家企業(yè),工資也拆成了兩份發(fā)放,但是醫(yī)社保只在一家里扣除,請問兩家都需要扣繳個稅嗎??會沖突嗎??
老師您好,我們有個員工,稅前工資3000元,上社保公積金,發(fā)工資,就是這全部的錢都是屬于自己承擔,這部分錢可以操作的轉(zhuǎn)給股東,股東當借款轉(zhuǎn)到公戶么
物業(yè)管理費可以等發(fā)票開過來再做賬嗎,還是每月先計提
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),增值稅簡易計稅稅率5%的,增值稅預(yù)繳稅率是多少
增值稅稅率都有哪些?分別對應(yīng)什么類的項目
老師 我們是建筑公司總包 對方是分包 合同總金額200萬 對方付款150萬 另外50萬以房抵債 對方要求我們開200萬發(fā)票 ?我們可以只開150萬嗎?這50萬的還要開發(fā)票嗎?50萬開的話要求對方開什么
老師 建筑行業(yè) 增值稅和企業(yè)所得稅稅負大概多少
老師,適用小企業(yè)會計準則的,如果要調(diào)賬的話,是不能用以前年度損益調(diào)整科目的嗎?
老師,您好!請問期末余額是指上一年公司銀行賬戶余額是嗎?
稅局表示不能直接寫忘記了
這個可以從,不確定是不是發(fā)放的角度的