你好 1. 你可以選擇勾選不抵扣處理 ; 直接價稅合計入福利費去核算 的? ? ?
發(fā)福利給員工買了大米,開了專票,我需要先認證再進項轉(zhuǎn)出還是該怎么做呢
給員工買的計提福利,發(fā)放給員工,開的專票,需要進項轉(zhuǎn)出嗎,怎么入賬啊
老師 麻煩問下公司購買酒水的發(fā)票需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,跟公司員工買的水果開的專票,進項需要轉(zhuǎn)出嗎?分錄怎么做呢
老師,員工買的床入福利費可以不?如果是專票需要抵扣認證然后轉(zhuǎn)月做進項轉(zhuǎn)出嗎?
累計折舊一定要有殘值?
床折舊多少年、辦公桌折舊多少年
2.6業(yè)務71:31日,收到政府撥付的公司因遭受自然災害造成損失的補償款。(原始憑證:銀行電子回單)工作流程:業(yè)務會計填制記賬憑證一財務主管審核記賬憑證一期末財務主管編制期末匯總表一共享會計登記日記賬。業(yè)務會計一××:財務主管審核無誤后,期末根據(jù)記賬憑證,登記銀行存款明細賬。財務主管一××:負責審核該筆記賬憑證并蓋章,期末負責編制科目匯總表。同時,財務主管要及時指導、管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)財務部下屬人員的業(yè)務工作,使每筆經(jīng)濟事項得到及時、準確、規(guī)范的賬務處理。共享會計一××:審核業(yè)務會計的記賬憑證無誤后,再登記銀行存款日記賬。成本會計一××:根據(jù)付款申請單填制記賬憑證,并將記賬憑證交由財務主管審核貨幣資金業(yè)務這樣對嗎
老師好,進口企業(yè),入庫和支付的匯兌損益怎么記賬?比如入庫時候匯率是7,外幣10歐元。支付時候匯率是8,外幣10歐。 匯兌損益的分錄是?
單位購買空調(diào)分錄怎么寫?
單位買的床分錄怎么寫?折舊怎么寫?老板午休的
財務主管、業(yè)務會計、共享會計、成本會計記賬憑證中主管、記賬、復核、制單分別填哪個
老師好:有新增值稅法的資料嗎?
眼鏡生產(chǎn)銷售企業(yè),分內(nèi)帳與外帳,內(nèi)帳上存在大量銷售給個人末開票,但這公司老板又以自己名義成立了幾個關聯(lián)公司(把銷售給個人的一部分收入開給關聯(lián)公司,也是為了更好的從銀行借貸), 2.去年底被查岀違規(guī)享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策,被補交了5年的稅(近100萬) 3.公司沒有進銷存系統(tǒng),又有好些從個體戶買入材料沒發(fā)票。外帳材料成本都是都是估的。另外因為好些銷售給個人的沒開票,銷售成本也沒法列支。也是亂做的 導致帳面存貨達7000多萬的,欠老板娘個人3000多萬, 4.資金很緊張,老板娘想二套帳并一套帳 問我怎么做? 如果成立個體工商戶,把這些沒材料發(fā)票的和銷售給個人的都放入個體戶可不可行?個體戶不能自己生產(chǎn)吧? 要降庫存
老師,情況是這樣的,就是發(fā)現(xiàn)24年有幾筆賬未錄入,今年把24年未錄入的幾筆賬錄進去,還有改正了一些錯誤的分錄后,導致資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)變化(正確的資產(chǎn)表的資產(chǎn)是10萬,原來的資產(chǎn)是5萬),然后為了保持賬表統(tǒng)一,在12月末做了一筆分錄借:銀行存款5萬,貸:應付賬款5萬。但是做的這筆分錄就沒有依據(jù)沒有原始憑證了。然后25年沖銷掉,讓賬回到正確軌道上,這樣處理可以嗎?
我做賬的時候直接默認跟普票一樣的做法,不勾選認證嗎?
你好 ;? ? ?要勾選不抵扣處理的 。 不然會形成滯留票的??
做賬的時候分錄,就是 借:管理費用 貸 庫存現(xiàn)金
?你好;? 借管理費用-福利費貸應付職工薪酬-福利費;? 借? ?應付職工薪酬-福利費;? 貸庫存現(xiàn)金? ?
還是需要做一下進項稅轉(zhuǎn)出的分錄啊
?你好;? 不用;直接 選擇勾選不抵扣處理? ;然后去 價稅合計入 福利費去 ;? ? ? ?如果你要做轉(zhuǎn)出 那就是先做進項稅認證勾選了 在去轉(zhuǎn)出的? ;? ? ? ?這里 有兩種方式 ;我覺得 我上面做的 方法更簡單一些 ; 看你自己選擇? ??
好的,謝謝
不客氣的。 幫到你就好 ;滿意請給予評價??
老師,我還想問一下啊,就是員工團建費啊,餐費啊,這些費用都是需要在應付職工薪酬 ~福利費 科目過渡一下是嗎?為什么呀?
你好; 是的。? 這個是準則要求 ; 一方面是按照準則規(guī)定做賬? 一方面是為了你匯算清繳填報數(shù)據(jù)? 的時候? ? 方便 ; 你如果不過渡到時你填寫匯算表 很麻煩還得翻賬的??
好的,好的。謝謝
?不客氣的。 幫到你就好 ;滿意請給予評價??