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老師,跟公司員工買的水果開的專票,進項需要轉(zhuǎn)出嗎?分錄怎么做呢

2022-03-04 09:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-03-04 09:06

你好 1. 你可以選擇勾選不抵扣處理 ; 直接價稅合計入福利費去核算 的? ? ?

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快賬用戶2701 追問 2022-03-04 09:10

我做賬的時候直接默認跟普票一樣的做法,不勾選認證嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-04 09:11

你好 ;? ? ?要勾選不抵扣處理的 。 不然會形成滯留票的??

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快賬用戶2701 追問 2022-03-04 09:11

做賬的時候分錄,就是 借:管理費用 貸 庫存現(xiàn)金

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齊紅老師 解答 2022-03-04 09:12

?你好;? 借管理費用-福利費貸應付職工薪酬-福利費;? 借? ?應付職工薪酬-福利費;? 貸庫存現(xiàn)金? ?

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快賬用戶2701 追問 2022-03-04 09:13

還是需要做一下進項稅轉(zhuǎn)出的分錄啊

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齊紅老師 解答 2022-03-04 09:14

?你好;? 不用;直接 選擇勾選不抵扣處理? ;然后去 價稅合計入 福利費去 ;? ? ? ?如果你要做轉(zhuǎn)出 那就是先做進項稅認證勾選了 在去轉(zhuǎn)出的? ;? ? ? ?這里 有兩種方式 ;我覺得 我上面做的 方法更簡單一些 ; 看你自己選擇? ??

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快賬用戶2701 追問 2022-03-04 09:16

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-03-04 09:21

不客氣的。 幫到你就好 ;滿意請給予評價??

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快賬用戶2701 追問 2022-03-04 09:25

老師,我還想問一下啊,就是員工團建費啊,餐費啊,這些費用都是需要在應付職工薪酬 ~福利費 科目過渡一下是嗎?為什么呀?

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齊紅老師 解答 2022-03-04 09:29

你好; 是的。? 這個是準則要求 ; 一方面是按照準則規(guī)定做賬? 一方面是為了你匯算清繳填報數(shù)據(jù)? 的時候? ? 方便 ; 你如果不過渡到時你填寫匯算表 很麻煩還得翻賬的??

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快賬用戶2701 追問 2022-03-04 09:30

好的,好的。謝謝

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齊紅老師 解答 2022-03-04 09:32

?不客氣的。 幫到你就好 ;滿意請給予評價??

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你好 1. 你可以選擇勾選不抵扣處理 ; 直接價稅合計入福利費去核算 的? ? ?
2022-03-04
你好 借:應付賬款(銀行存款或現(xiàn)金)貸:庫存商品 應交稅金——進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-09-25
同學,你好 勾選發(fā)票需要做不抵扣勾選,直接當作普通發(fā)票入賬
2024-10-10
您好,這兩種方式都可以,如果勾選不抵扣,就直接價稅合計記賬
2020-12-29
直接含稅計入管理費用,做不抵扣勾選
2025-01-21
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